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老師,7月沒有計提工資,實際也沒有發(fā)放工資,8月直接給員工在公司繳社保,這個怎么做分錄

2023-09-26 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-26 16:19

同學你好 是代扣代繳社保嗎

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快賬用戶8123 追問 2023-09-26 16:20

嗯嗯,是的

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快賬用戶8123 追問 2023-09-26 16:22

還有就是7月的工資我在9月發(fā)放了,因為之前的工資都是做在另外一家公司上,所以這個又怎么做分錄?

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快賬用戶8123 追問 2023-09-26 16:22

7月的時候也沒有做計提

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齊紅老師 解答 2023-09-26 16:25

這個做 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款

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快賬用戶8123 追問 2023-09-26 16:31

我想問下,計提工資是實際應發(fā)工資金額,還是合計總金額

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齊紅老師 解答 2023-09-26 16:34

這個是按應發(fā)工資金額計提

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同學你好 是代扣代繳社保嗎
2023-09-26
你好! 借管理費用…工資5000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸營業(yè)外收入200 其他應收款——個人社保 400.8 銀行存款4399.2
2021-07-24
那你給他補上個稅,能補上嗎?借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資貸其他應收款,個人負擔的社保,這相當于是個人負擔的社保,就屬于工資。
2022-12-12
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資, 借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保, 借應付職工薪酬社保, 其他應收款個人負擔的社保, 貸銀行
2023-07-10
你好 計提,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—工資,社保 繳納社保,借:應付職工薪酬—社保,其他應收款,貸:銀行存款 發(fā)放工資,借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款,其他應收款
2021-08-30
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