做其他業(yè)務(wù)收入較合適
我公司建筑企業(yè)14年剛成立時還是實繳制股份,公司股東通過財務(wù)公司打款到股東卡上共2000萬,然后各個股東轉(zhuǎn)進(jìn)過公司賬戶計入實收資本(農(nóng)行/公司運營時農(nóng)行一直沒用了),后期通過1、購買950萬固定資產(chǎn)劃出公司賬戶(實際沒有收到這批固定資產(chǎn)/但是有普通發(fā)票而且每年也都在折舊),2、通過私人向公司借款的方式借走剩下的1050萬元(買固定資產(chǎn)和借款都是農(nóng)行借走的),之前的會計根據(jù)實際情況調(diào)賬,沖紅了以前的這3筆業(yè)務(wù),使得賬上看起沒有收到股東的投資款,沒有借款出去,購買的的固定資產(chǎn)還計入股東A名下,貸其他應(yīng)付款-股東A 950萬。他這樣做我感覺不對,我是不是需要按照以前的業(yè)務(wù)把他的賬調(diào)過來?因為現(xiàn)在A股東要退股,賬上他名下是其他有應(yīng)付款的
老師您好,我新接手的公司,公司購買汽車之前的會計沒有入賬計入固定資產(chǎn),1年以后汽車汽車賣了,買的時候是90多萬,賣了70萬,賣了入的是營業(yè)外支出;請教一下老師,這個固定資產(chǎn)沒有入賬,賣出去我覺得是不是要做的盤盈記入營業(yè)外收入
老師晚上好,請教個問題,我公司是銷售半掛車的行業(yè),買車過程中,有很多客戶為了貸款,戶頭掛到我單位名下,當(dāng)時會計把這些掛靠的汽車,誤入了固定資產(chǎn)科目,并且把車輛購置稅也計入到固定資產(chǎn)科目了,現(xiàn)在稅局要求把這些汽車轉(zhuǎn)入存貨,再開票出去,老師我有個問題很疑惑,當(dāng)時計入固定資產(chǎn)的價值是按不含稅價計入原值的,可現(xiàn)在往出開票時還按固定資產(chǎn)原值開票嗎?對這問題很疑惑,請老師指點一下,謝謝老師
公司的車購進(jìn)的時候以前會計錯誤沒有計入固定資產(chǎn),而是通過往來款把錢出去了?,F(xiàn)在車賣出售1萬塊錢,我通過固清做科目還是做其他業(yè)務(wù)收入呢
徐老師,現(xiàn)在我遇到一個問題,我們公司抵債取得一個二手車,后面又把這個二手車666000元賣給了一個個人,對方不要發(fā)票,那現(xiàn)在我給這個做未開票收入申報,然后做賬通過固定資產(chǎn)清理科目來做,但是現(xiàn)在利潤表里面的主營業(yè)務(wù)收入金額本年累計是不包含計入固定資產(chǎn)清理這塊啊
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
用固定資產(chǎn)清理,前提是原來作為固定資產(chǎn),是這個原因嗎
是的,你的理解是對的。