你好,這個你可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是不是每個月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會計是這樣做的,正常的記銷項,進(jìn)項,不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時候在做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
請問下一般納稅人,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的作用是不是在結(jié)轉(zhuǎn)稅額的時候,銷項稅大于進(jìn)項稅時就在貸方,要繳納稅金時,就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,銷項稅小于進(jìn)項稅時就在借方
小規(guī)模納稅人,選用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,但是應(yīng)交稅費有三級科目,進(jìn)項銷項怎么辦?小規(guī)模不是就應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅嗎?\'
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,進(jìn)項銷項月末結(jié)賬,是做到,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-已交稅金
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人企業(yè),這個月的應(yīng)交的增值稅在做賬時 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時 用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
謝謝老師。
不客氣,幫忙給五星好評,謝謝你