需要的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 繳納 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
老師,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交增值稅—未交增值稅,下月繳納時借應(yīng)交增值稅—未交增值稅,貸銀行,這樣對嗎?可是月末轉(zhuǎn)出的那筆借應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交,這個怎么做分錄,不做的話都是借方有余額了
老師,一般納稅人企業(yè),12月借應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5200 ,貸方應(yīng)交增值稅―未交增值稅5200,上期留底10500,這期不用交,這里應(yīng)該怎么做分錄處理,
老師好,小企業(yè)會計準則下,進項銷項月末結(jié)賬,是做到,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-已交稅金
老師,請問小企業(yè)會計準則,一般納稅人企業(yè),這個月的應(yīng)交的增值稅在做賬時 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時 用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
月末不要繳納增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項留底時分錄 借:應(yīng)交稅費 -增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 下一步分錄怎么寫是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 這個圖說不用做賬 是后面分錄不用寫了嗎?
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師您好,報工商年報的時候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點開填報,那都是要查什么呢?
上學確認未開票收入,本月開票怎么做賬
一個人名下容許有幾個代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個人同時代理記賬幾個公司不行了嗎 ?說要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡易計稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當期銷項減進項再減留抵的金額,為啥和實際交的稅對不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報銷招待費計入哪個科目
你當月繳納當月的采用已交稅金。