是不是記在貸方了,然后你軟件沒有取到數(shù)?最好是回去改。然后就按照正確的數(shù)據(jù)出報(bào)表。原來(lái)沒有取到數(shù),報(bào)表上就沒有這個(gè)數(shù)據(jù),改完對(duì)報(bào)表有影響。
你好老師,以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了,但是,財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額,對(duì)于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中,導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額當(dāng)中,但實(shí)質(zhì)上,財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤(rùn)已經(jīng)核算了該利息收入,即利潤(rùn)表錯(cuò)誤,本年利潤(rùn)科目正確,現(xiàn)在該如何調(diào)整
老師,我問(wèn)下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
19年有筆利息收入沒記 ,21年4月發(fā)現(xiàn)后做了一筆調(diào)整,但是現(xiàn)在做21年報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)從4月開始 收入費(fèi)用表和資產(chǎn)負(fù)債表中的本期盈余數(shù)不一致 正好差了這筆利息的金額,想問(wèn)一下這樣報(bào)表出來(lái)是不是不對(duì)?是否是當(dāng)時(shí)利息調(diào)整那筆做錯(cuò)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師!
老師好,我這邊做的賬,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不對(duì),發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬,比如說(shuō)用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來(lái)的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
老師,老師,在一開始建賬時(shí)候,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時(shí)候又把它記在借方負(fù)數(shù)。所以導(dǎo)致資本負(fù)債表和利潤(rùn)表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會(huì)有影響嗎?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 本月因?yàn)樵鲋刀惪紤],有一種商品的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
那這樣稅務(wù)局那里也要去修改嗎
是的,稅務(wù)局的申報(bào)系統(tǒng)里要做更正申報(bào)。