BD 應(yīng)交所得稅=1 300×25%%2B125%2B50=500(萬元) ,遞延所得稅費用=-125-50=-175(萬元), 所得稅費用=500-175=325(萬元), 凈利潤=1 300-325=975(萬元), 甲公司應(yīng)編制的會計分錄如下: 借:所得稅費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ?325 遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ?125 遞延所得稅負債 ? ? ? ? ? ? ? ?50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 ? ? ? ? ? ?500 借:遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ?25 貸:其他綜合收益 ? ? ? ? ? ? ? ? 25
甲公司所得稅稅率為25%。2×17年12月1日購入的一項環(huán)保設(shè)備,原價為1000萬元,使用年限為10年,凈殘值為0,按照直線法計提折舊;稅法按雙倍余額遞減法計提折1日,使用年限和凈殘值與會計規(guī)定相同。2×19年末,甲公司對該項固定資產(chǎn)計提了40萬元的減值淮備。甲公司對該設(shè)備2×19年度所得稅處理正確的是()。A.確認遞延所得稅負債30萬元B確認遞延所得稅負債5萬元C確認遞延所得稅資產(chǎn)30萬元D.確認遞延所得稅資產(chǎn)5萬元
甲公司所得稅稅率為25%。2×17年12月1日購入的一項環(huán)保設(shè)備,原價為1000萬元,使用年限為10年,凈殘值為0,按照直線法計提折舊;稅法按雙倍余額遞減法計提折1日,使用年限和凈殘值與會計規(guī)定相同。2×19年末,甲公司對該項固定資產(chǎn)計提了40萬元的減值淮備。甲公司對該設(shè)備2×19年度所得稅處理正確的是()。A.確認遞延所得稅負債30萬元B確認遞延所得稅負債5萬元C確認遞延所得稅資產(chǎn)30萬元D.確認遞延所得稅資產(chǎn)5萬元
甲公司所得稅稅率為25%。2×17年12月1日購入的一項環(huán)保設(shè)備,原價為1000萬元,使用年限為10年,凈殘值為0,按照直線法計提折舊;稅法按雙倍余額遞減法計提折1日,使用年限和凈殘值與會計規(guī)定相同。2×19年末,甲公司對該項固定資產(chǎn)計提了40萬元的減值淮備。甲公司對該設(shè)備2×19年度所得稅處理正確的是()。A.確認遞延所得稅負債30萬元B確認遞延所得稅負債5萬元C確認遞延所得稅資產(chǎn)30萬元D.確認遞延所得稅資產(chǎn)5萬元單選題
單選:2×23年1月3日,甲公司購入一臺管理用固定資產(chǎn)立即投入使用,入賬成本為150萬 元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為30萬元,甲公司采用雙倍余額遞減法計提折 舊,稅法規(guī)定此類固定資產(chǎn)應(yīng)采用年限平均法計提折舊,折舊年限和預(yù)計凈殘值與會 計規(guī)定相同, 甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,下列各項中甲公司 應(yīng)于2×23年12月31日確認的是( )。 A.遞延所得稅負債5.5萬元 B.遞延所得稅資產(chǎn)5.5萬元 C.遞延所得稅資產(chǎn)8.25萬元 D.遞延所得稅負債8.25萬元
多選: 甲公司2×23年利潤總額為1 300萬元,當年因其他權(quán)益工具投資公允價值變動確認遞延 所得稅資產(chǎn)增加25萬元,因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金確認遞延所得稅資產(chǎn)125萬元,因管理 用固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 不考慮其他因素,下列有關(guān)甲公司所得稅會計處理的表述中,正確的有( )。 A.甲公司2×23年所得稅費用為325萬元 B.甲公司2×23年應(yīng)交所得稅為500萬元 C.因其他權(quán)益工具投資確認遞延所得稅資產(chǎn)增加會減少所得稅費用 D.因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債會減少所得稅費用
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,你算出來的所得稅費用是325萬元,那為什么不選A呢?
答案案是ABD通過計算這里