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Q

多選: 甲公司2×23年利潤總額為1 300萬元,當年因其他權(quán)益工具投資公允價值變動確認遞延 所得稅資產(chǎn)增加25萬元,因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證金確認遞延所得稅資產(chǎn)125萬元,因管理 用固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 不考慮其他因素,下列有關(guān)甲公司所得稅會計處理的表述中,正確的有( )。 A.甲公司2×23年所得稅費用為325萬元 B.甲公司2×23年應(yīng)交所得稅為500萬元 C.因其他權(quán)益工具投資確認遞延所得稅資產(chǎn)增加會減少所得稅費用 D.因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債會減少所得稅費用

2023-09-25 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-25 09:43

BD 應(yīng)交所得稅=1 300×25%%2B125%2B50=500(萬元) ,遞延所得稅費用=-125-50=-175(萬元), 所得稅費用=500-175=325(萬元), 凈利潤=1 300-325=975(萬元), 甲公司應(yīng)編制的會計分錄如下: 借:所得稅費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ?325 遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ?125 遞延所得稅負債 ? ? ? ? ? ? ? ?50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 ? ? ? ? ? ?500 借:遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ?25 貸:其他綜合收益 ? ? ? ? ? ? ? ? 25

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快賬用戶5581 追問 2023-09-25 10:37

老師,你算出來的所得稅費用是325萬元,那為什么不選A呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-25 10:41

答案案是ABD通過計算這里

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BD 應(yīng)交所得稅=1 300×25%%2B125%2B50=500(萬元) ,遞延所得稅費用=-125-50=-175(萬元), 所得稅費用=500-175=325(萬元), 凈利潤=1 300-325=975(萬元), 甲公司應(yīng)編制的會計分錄如下: 借:所得稅費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ?325 遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ?125 遞延所得稅負債 ? ? ? ? ? ? ? ?50 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 ? ? ? ? ? ?500 借:遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? ? ?25 貸:其他綜合收益 ? ? ? ? ? ? ? ? 25
2023-09-25
當期應(yīng)交所得稅?=?應(yīng)納稅所得額?×?所得稅稅率?=?2000×25%?=?500(萬元) 遞延所得稅費用?=?遞延所得稅負債發(fā)生額?-?遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額?=?30?-?20?=?10(萬元) 所得稅費用?=?當期應(yīng)交所得稅?%2B?遞延所得稅費用?=?500?%2B?10?=?510(萬元) 所以,甲公司?2x23?年利潤表中?“所得稅費用”?項目應(yīng)列示的金額為?510?萬元。
2024-09-03
2023年底賬面價值是150-150*2/5*11/12=95 計稅基礎(chǔ)是(150-120/5*11/12)=128 資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎(chǔ),遞延所得稅資產(chǎn)(128-95)*25%=8.25
2023-09-25
同學你好!這個分錄 借:所得稅費用? ?140 ? ? ? ?遞延所得稅資產(chǎn)? ?10 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 150 借:其他綜合收益? ?20 ? ? ?貸:遞延所得稅負債? ?20
2021-09-02
學員你好,因為交易性金融資產(chǎn)的公允價值變動是計入公允價值變動損益,所以其對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)不沖減其他綜合收益而是沖減費用
2022-11-25
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