你好,罰款做營業(yè)外收入,正常交電費是單獨做賬的
老師,我們在村里有個基地,那個地方的用地是一條線,我們負責交電費,然后向其他共用的用戶收錢,除了電費還會額外收他們的管理費,這個怎么做賬處理
-制造業(yè)采用先充值預交電費后使用的方式,充值交費后,物業(yè)公司按充值的金額來開具發(fā)票,而公司每月按實際的用電來確認制造費用,這前的賬務處理交費:其他應付款-物業(yè)公司5000/貸:銀行存款5000 收到發(fā)票:借:制造費用-電費4424.78 /進項稅575.22 貸:其他應付款-物業(yè)公司5000,月末確認電費:制造費用-3500 貸:其他應付款-物業(yè)公司3500 同時沖紅充值收到發(fā)票的分錄:借:制造費用 4424.78(紅字) 貸:其他應付款-物業(yè)公司4424.78(紅字),但是其他應付款-物業(yè)公司有借方余額575.22元,實際上公司已經不欠物業(yè)公司的電費,應該如何賬務處理才正確呢?
公司電費收到發(fā)票后全部做到 例如借:管理費用1000度*1元 應交稅費(進)130貸:銀行存款 1130后來發(fā)現(xiàn)有租戶給他們電費開了收據(jù),但收租戶單價是1.2元*100度,那這樣是直接沖減管理費用嗎,是不是還要做無票收入啊,要怎么做賬
你好,老師,我們是一般納稅人,交的電費多了,電力局退了部分電費到了電費系統(tǒng)戶上,沒有到我們銀行賬戶,那這個月就不用交電費了,直接沖了這個錢,電力局不做紅沖發(fā)票了,怎么記賬呢,相當于我以前產品成本電費入高了,得調整
我是物業(yè)公司的,發(fā)現(xiàn)有人偷電,然后讓他補交電費,用不用處罰他交罰款,那補交電費是沖到這個人的賬戶里還是直接收電費的錢數(shù)來沖銷總的電費款?如果用處罰的話,收到的處罰金怎么入賬、這個補交的電費怎么入賬
老師就是假如我銷售單價是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費用2元,管理費用3元,財務費用1元,我要用什么公式吧銷管財加在我的報價成本里面啦?使我吧銷售單價臺高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務成本100189.21,貸:進項稅額轉出100189.21借:進項稅額轉出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務人對讓與人享有債權,債務人不是欠錢么?怎么會有債權?
這道題為什么D選項也對,他也沒有說是房地產企業(yè)也沒有說異地提供建筑服務
生產企業(yè),內銷大于出口,為什么進賬要轉出?既不能抵扣也不能退稅,那成本應該要用含稅價計算吧?
兩股東合伙做生意,各占50%股份,一股東投資了30萬,一股東沒投資,還從公司借了20萬,年底清算賬面虧損20萬,外面還能收200萬,欠款205萬,請問各自應該承擔多少債務
老師,出納登記賬時,取現(xiàn)及存現(xiàn)現(xiàn)金及銀行同時登記嗎?分錄怎樣寫。
月初往來對賬怎么對呀
老師其他業(yè)務成本6.97那里沒看懂是怎么算出來的?
這個題是不是不嚴謹???首先:進口的增值稅、消費稅沒考慮抵扣,其次收取的輔料和加工費為啥沒算銷項呢?就只加了3.4問的正常金額
那我覺得補交電費這個是應該沖到他的電表賬戶里還是怎么處理?我覺得沖到他的電表賬戶里那不就是相當于提前預交了電費,等用完電費了再交,相當于也沒什么處罰吧
是的,就是你說的那個結果
那這相當于讓他提前交了電費,我感覺這也不算處罰了吧,還有,這個補交電費的錢不能用于其他用途嗎?只能給他的電表賬戶沖電用了嗎?
直接轉款給你們,正常的電費他單獨交
是吧,我覺得款項應該給我們,不應該馬上沖到他們的卡里吧,那不就相當于沒有處罰嗎,只不過是現(xiàn)金沖到了電費卡里
直接交他現(xiàn)金交罰款就是了,不用上賬