您好!這個要做收入了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費然后開具收據(jù)給租戶。收取電費1.5一度,水費是6元一頓。 繳納電費是1.2一度,水費是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做???例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
公司電費收到發(fā)票后全部做到 例如借:管理費用1000度*1元 應(yīng)交稅費(進(jìn))130貸:銀行存款 1130后來發(fā)現(xiàn)有租戶給他們電費開了收據(jù),但收租戶單價是1.2元*100度,那這樣是直接沖減管理費用嗎,是不是還要做無票收入啊,要怎么做賬
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進(jìn)行到財務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進(jìn)項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
匯算清繳后,我們公司收到上一年保險公司退費1000元,上年開的保費發(fā)票是1萬,現(xiàn)在開了紅字1萬給我,還有個正數(shù)發(fā)票9000元,賬上收到1000退款,我怎么做賬??? 你好,建議你直接借銀行存款,貸管理費用,保險費算了。
請問老師新規(guī)出來個體戶必須要給員工繳納社保嗎?不繳納有什么風(fēng)險?
實收資本,實繳時打到一般賬戶還是基本賬戶,如果已打入一般賬戶應(yīng)該怎么解決
老師 像文化服務(wù)類的公司,開辦畫展,主營業(yè)務(wù)成本主要是人工那就著寫員工工資嗎?
A公司汽車原價30萬,累計折舊8萬,剩余價值22萬,將這輛汽車轉(zhuǎn)讓到B公司,轉(zhuǎn)讓二手車開票22萬,作為B公司的實物增資,入實收資本,請問A、B公司的賬務(wù)處理怎么做
社保有增員上去 但是一直沒有申報 有沒有影響的
老師,我是酒類銷售公司,老板感覺有內(nèi)部人員套酒我應(yīng)該怎么查?
老師,起訴對方欠款利息該怎么算,利率如何確定
你好,我采購商品20000元。已付款,貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎?怎樣做賬?
請問老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅,期末余額是借方負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我司想出口一臺高新企業(yè)那個的設(shè)備,這個設(shè)備進(jìn)來的時候里面含軟件的,發(fā)票開的第一行是設(shè)備,第二行是軟件,報關(guān)出口名稱只能報設(shè)備,這樣的情況我們能退稅嗎?退稅系統(tǒng)能匹配嗎?
那如果開給對方收據(jù)1.2元*100度=120元的話,公司收到電力局發(fā)票是專票,那這個分錄金額要怎么寫,借:銀行存款120 貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(銷)這個金額要怎么寫
您好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模
一般納稅人,之前收到發(fā)票時有做進(jìn)項稅額分錄
您好!那你也是13%了,120/1.13就是收入的金額,然后乘以0.13就是稅額
那之前公司收到的發(fā)票金額包含租戶那部分,我們一起計入管理費用,進(jìn)項稅額,收回到算到收入,計銷項,那是不是不用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,什么時候不計入收入,直接沖銷管理費用,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好!其實這個不用轉(zhuǎn)出,是你們的成本。
那電費如果沒有收差額,我們付的單價多少就收多少單價的,這樣的話可以直接沖銷管理費用,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不用計入收入可以吧,有收單價差再列入收入中
您好!不能。只是你的收入和成本一樣。不用交稅
意思就是說,不論公司收租戶的電費單價有沒有差額,收到時都要列入貸:收入和銷項稅額中?
你好!是的。就是這個意思
好的,那我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),這個電費收入我們能開發(fā)票嗎,還是開個收據(jù)給對方,列入無票收入就可以
你好!可以直接做無票收入
如果對方要求開發(fā)票的話,我們公司能自己開嗎
你好!偶爾是可以,但是長期要開,要去增加營業(yè)范圍