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老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本100189.21,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21

老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本100189.21,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
2025-08-05 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-05 22:53

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-05 22:59

您好,這個不行的哦,簡單來說,你不能直接用未交增值稅的余額去抵成本。未交增值稅是企業(yè)欠稅務(wù)局的錢,不是企業(yè)自己的錢,不能用來減少成本。如果你的成本不夠,你應(yīng)該通過正常的業(yè)務(wù)活動來增加成本,比如買材料、支付工資等。直接用未交增值稅去抵成本是不符合會計(jì)和稅務(wù)規(guī)定的。如果這樣做了,增值稅申報(bào)表和賬上又對不上,我們可以暫估成本嘛,比如暫估獎金,等成本夠的那個月紅沖了這個計(jì)提的獎金。

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快賬用戶6060 追問 2025-08-05 23:02

老師,不是未來是負(fù)數(shù)說明留底了

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齊紅老師 解答 2025-08-05 23:03

是的哦,未交增值稅貸負(fù)是就是借正,就是留抵增值稅

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快賬用戶6060 追問 2025-08-05 23:05

老師,未交增值稅是負(fù)數(shù),之前會計(jì)做賬上一直有,累計(jì)下來的吧!7月成本不夠,不可以操作嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-05 23:08

哦哦,如果本身就賬和申報(bào)表不一樣,這樣悄悄調(diào)也可以

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快賬用戶6060 追問 2025-08-05 23:12

我們是兩個公司都是旅游行業(yè),前幾天我不也咨詢過您,因?qū)F钡挚哿粝聛淼牧舻?,老師,我在問您一個問題我們差額抵扣,一個公司成本大于開票金額,系統(tǒng)里最多讓你抵扣跟開票金額一樣,那我多出來的也不能抵扣了,是不是就有點(diǎn)浪費(fèi)了,不能留底轉(zhuǎn)下個月用嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-05 23:22

是的是的,我記得的,我們本來不能用未交增值稅沖主營業(yè)務(wù)成本,但您說以前財(cái)務(wù)做錯了,那我們就悄悄調(diào)整到科目正確 是的,這個確實(shí)有點(diǎn)浪費(fèi)的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,我們也不能下期入賬

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快賬用戶6060 追問 2025-08-06 00:05

老師,我就把賬調(diào)過來,不抵增值稅了,因?yàn)橘~有留底,稅務(wù)里系統(tǒng)里沒有,不給自己找麻煩了

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快賬用戶6060 追問 2025-08-06 00:08

老師,我們公司跟她們合作,她們提供住宿,但是開不了住宿費(fèi)能開會議費(fèi)票,我們也經(jīng)驗(yàn)用她們會議給游客開營和畢營,您說因?yàn)檫@種會議可以抵增值稅成本嗎

老師,我們公司跟她們合作,她們提供住宿,但是開不了住宿費(fèi)能開會議費(fèi)票,我們也經(jīng)驗(yàn)用她們會議給游客開營和畢營,您說因?yàn)檫@種會議可以抵增值稅成本嗎
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你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
是今年的還是去年的呢
2021-07-29
你好,不能抵扣的話,是需要填的。
2025-07-09
您好 購入的時候價稅合計(jì) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2021-10-13
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