你好,公司注冊資本500萬,實繳50萬,會計分錄是 借:銀行存款50萬, 貸:實收資本50萬
我是小規(guī)模納稅人,注冊資本1000萬,原來的會計做賬是借庫存現在50萬,貸實收資本為50萬,現在我能把實收資本轉成向法定代表人借款嗎,借:實收資本50,貸其他應付款50
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
注冊資本實際到賬了,做借銀行存款50萬 貸實收資本 那么是不是就得按50萬來計算繳納印花稅了
公司注冊資本500萬,實繳50萬,會計分錄是,借銀行存款50萬,貸實收資本50萬,還是借銀行存款50萬其他應收款450萬,貸實收資本500萬
收到1000:借:銀行存款1000萬 貸:資本公積1000萬 同時:借:實收資本—舊股東 100萬*50% 貸:實收資本—新股東 100萬*10% 以上分錄這樣?
老師,我現在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現在公司找我建賬(內賬)。我應該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權無償劃轉到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產負債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應該怎么做呢?相當于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預付貸應付嗎
借款合同 收據 還款協議蓋財務章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統班課程都學習不了了叻?
老師不需要用其他應收款嗎?為什么
你好,是的,不需要的。 因為450萬的部分沒有收到,根本不需要計入實收資本的貸方核算?
老師有什么依據嗎?
你好,因為450萬的部分沒有收到,根本不需要計入實收資本的貸方核算? (這個就是其中的原因啊 )
公司前輩讓我其他沒收到的入其他應收款,我覺得很奇怪
你好,你自己也可以想想,既然是計入貸方實收資本,就需要實際收到實收資本的款項才是啊