你好,實(shí)際,你們收到現(xiàn)金了嗎?
我是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資本1000萬(wàn),原來(lái)的會(huì)計(jì)做賬是借庫(kù)存現(xiàn)在50萬(wàn),貸實(shí)收資本為50萬(wàn),現(xiàn)在我能把實(shí)收資本轉(zhuǎn)成向法定代表人借款嗎,借:實(shí)收資本50,貸其他應(yīng)付款50
老師:我認(rèn)繳實(shí)收資本50萬(wàn),在19年做了借:其他應(yīng)收款50萬(wàn),貸:實(shí)收資本50萬(wàn)。這是錯(cuò)了,認(rèn)繳不用做賬的,我現(xiàn)在把他調(diào)下來(lái),這個(gè)賬怎么做?
老師,我公司實(shí)收資本原來(lái)是200萬(wàn),后來(lái)股東入了驗(yàn)資戶50萬(wàn),分錄如下: 借:銀行存款-美元驗(yàn)資戶 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 -某某股東 50萬(wàn) 過(guò)了一年后,美元驗(yàn)資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應(yīng)付款-某某股東 50萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 50萬(wàn) 這樣做合理嗎?
公司欠法人30萬(wàn),掛在科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在想把這30萬(wàn)轉(zhuǎn)成實(shí)收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉(zhuǎn)資本金 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本—法人 ②:法人先轉(zhuǎn)30萬(wàn)給公司賬戶作為實(shí)收資本,然后從公賬歸還其他應(yīng)付款30萬(wàn)。 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本—法人 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
老師2023年有一筆實(shí)收資本,但是這個(gè)人也不是法人也不是股東屬于借款,但是2023年我就寫(xiě)借:銀行存款50萬(wàn),貸實(shí)收資本50萬(wàn),后來(lái)一想不對(duì),這個(gè)人和公司也沒(méi)啥關(guān)系呀,然后我就把以前的分錄沖銷了,借:銀行存款-50萬(wàn),貸實(shí)收資本-50萬(wàn),但是我要是沖銷銀行存款就是負(fù)數(shù),按正常說(shuō)銀行存款不是不能有負(fù)數(shù)嗎,正確分錄室更正以后就是借款了,借:銀行存款50萬(wàn),貸其他應(yīng)付款50萬(wàn)
一般納稅人出售水泥,加幾個(gè)點(diǎn),不虧錢
一個(gè)人一家公司申報(bào)工資3680,另一家申報(bào)500,為什么要交個(gè)稅,應(yīng)該怎么操作
老師,對(duì)方讓開(kāi)普通發(fā)票,參加活動(dòng)34人,7天,每天60元,一共14280元,如果詳細(xì)內(nèi)容都體現(xiàn)出來(lái),如何填開(kāi)票信息呢?
就做一筆就可以是嗎.?
老師 我們公司給加盟商買的物料不做商品入庫(kù)還有其他方式做賬嗎?
老師,老師老師老師老師老師,
企業(yè)所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)比財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用下面業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)大,因?yàn)橐徊糠钟?jì)入銷售費(fèi)用,如何調(diào)整
老師我公司是勞務(wù)公司,這個(gè)月開(kāi)進(jìn)來(lái)了1萬(wàn)多的加油票,是做成本還是費(fèi)用
您好,免征增值稅的行業(yè)有哪些?
老師,出口公司進(jìn)項(xiàng)報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)抵扣不了進(jìn)項(xiàng),我不勾選直接申報(bào),勾線后不是申報(bào)表那邊還要填寫(xiě)轉(zhuǎn)出嗎
并沒(méi)有收到,但是9月份報(bào)表里面有,然后還做了用這個(gè)虛擬的付的各種費(fèi)用
那你應(yīng)該紅沖你們的現(xiàn)金。
現(xiàn)金50萬(wàn)也太不合理啦。
我也是覺(jué)得,那該怎么沖請(qǐng)問(wèn),她去年就這樣做了,代賬公司做的
你們老板現(xiàn)在能給你50萬(wàn)的現(xiàn)金嗎?
不能啊,沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù),
我是想轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,然后開(kāi)個(gè)收據(jù),又用現(xiàn)金還給法人
但是你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)該沒(méi)有其他辦法吧
你好是的,其他的沒(méi)有辦法,要么就是趕緊投資。