你好,小規(guī)模增值稅他是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他享受的是季度30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅, 一般納稅人如果是一般計(jì)稅, 他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額, 他用的是三級(jí)科目, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 還有應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目
甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)買商品適用的增值稅稅率為13%,2×20年發(fā)生如下有關(guān)稅費(fèi)的交易和事項(xiàng): (1)甲公司委托外單位加工材料(非金銀首飾),原材料價(jià)款為20萬(wàn)元,加工費(fèi)用為5萬(wàn)元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為0.5萬(wàn)元(不考慮增值稅),材料已經(jīng)加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均支付。假定該企業(yè)材料采用實(shí)際成本核算。委托方收回加工后的材料直接用于銷售。 (2)甲公司當(dāng)年出租無(wú)形資產(chǎn),收取年租金的金額為200萬(wàn)元,出售了一項(xiàng)投資性房地產(chǎn),取得的價(jià)款為300萬(wàn)元,出售了一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn),取得的價(jià)款合計(jì)為1000萬(wàn)元, 要求:依據(jù)上述資料,不考慮其他因素,回答下題。 (1)根據(jù)事項(xiàng)(1),確定收回委托加工物資的入賬價(jià)值并寫出賬務(wù)處理分錄。 (2)根據(jù)資料(2),確定甲公司計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的金額
1、綜合題某市甲日化公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國(guó)外進(jìn)口一批高檔香水精,關(guān)稅完稅價(jià)格為20萬(wàn)元,關(guān)稅稅率為30%。在海關(guān)完稅后取得了完稅憑證。另將貨物運(yùn)至公司貨場(chǎng)支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得了一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。(2)委托一縣城日化廠乙加工高檔化妝品(一般納稅人),甲提供上月購(gòu)入的原料,成本為50萬(wàn)元,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得了小規(guī)模運(yùn)輸企業(yè)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,將貨物運(yùn)至受托方處;支付不含稅加工費(fèi)和輔料費(fèi)用9萬(wàn)元,取得了乙開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。乙公司無(wú)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本月加工產(chǎn)品已全部收回。(3)公司開(kāi)展促銷活動(dòng)向客戶贈(zèng)送了高檔香水100盒,另將50盒高檔香水用于獎(jiǎng)勵(lì)公司員工。已知該香水的每盒平均售價(jià)為500元,最高售價(jià)為680元根據(jù)上述資料計(jì)算:(1)甲日化公司應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金(2)乙日化廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅及城建稅根據(jù)業(yè)務(wù)(3)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。請(qǐng)問(wèn)第三問(wèn)怎么做
某建筑材料銷售公司,2015年底成立,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營(yíng)情況 如下表: 月份 銷售額 進(jìn)貨額 倉(cāng)庫(kù)租金 工資薪金 運(yùn)輸費(fèi) 1 30 24 0.5 1 0.5 2 25 20 0.5 1 0.5 3 32 26 0.5 1 0.5 4 40 32 1 2 1 5 80 70 1 2 1 6 120 105 1 2 1 7 160 120 1 2 1 說(shuō)明:(1)單位:萬(wàn)元 (2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,4月開(kāi)始轉(zhuǎn)為一般納稅人;公司最初要求供貨方提供小規(guī)模發(fā)票,4月開(kāi)始要求供貨方提供一般納稅人發(fā)票 (3)倉(cāng)庫(kù)業(yè)主方開(kāi)具的發(fā)票都是按照5%的簡(jiǎn)易征收稅率 (4)物流公司開(kāi)具的運(yùn)輸發(fā)票都是按照11%的一般納稅人稅率 (5)為了簡(jiǎn)化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅 (6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫(kù)存;表中小規(guī)模金額均含稅,一般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清 問(wèn)題:(1)、1月倉(cāng)庫(kù)租金0.5萬(wàn)元,請(qǐng)列出簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄(2)、該公司1月份應(yīng)該繳納的增值稅? (3)、該公司5月
老師你沒(méi)有算具體的過(guò)程!??!深圳某商貿(mào)公司為2013年稅局批準(zhǔn)為增值稅一般納稅人,有職工200人,其中殘疾職工20人,2018年度相關(guān)資料如下:(1)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9000萬(wàn)元;(2)第四季度對(duì)外出租倉(cāng)庫(kù)收取租金15萬(wàn)元;(3)國(guó)債利息收入100萬(wàn)元;(4)繳納土地使用稅9.8萬(wàn)元,繳納房產(chǎn)稅42.96萬(wàn)元,繳納印花稅2.535萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅47.88萬(wàn)元,教育費(fèi)附加34.20萬(wàn)元;(5)銷售產(chǎn)品成本5200萬(wàn)元,發(fā)生銷售費(fèi)用1000萬(wàn)元,發(fā)生管理費(fèi)用900萬(wàn)元,其中含新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用400萬(wàn)元(項(xiàng)目失?。l(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元,給殘疾職工發(fā)放工資30萬(wàn)元(已記入相關(guān)成本費(fèi)用);(6)9月發(fā)生人為意外事故,損失3月購(gòu)入的庫(kù)存原材料成本40萬(wàn)元,10月取得了保險(xiǎn)公司賠償款10萬(wàn)元;10月直接向某老年機(jī)構(gòu)捐款2萬(wàn)元;10月由于晚入庫(kù)稅款交納滯納金1萬(wàn)元;(7)2012年度虧損50萬(wàn)元,2013年度虧損20萬(wàn)元。請(qǐng)根據(jù)上述資料:(1)計(jì)算2018年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅;(2)公司需留存?zhèn)洳榈馁Y料。
請(qǐng)熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問(wèn)下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營(yíng)業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無(wú)關(guān),只不過(guò)我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問(wèn)下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過(guò)500萬(wàn),是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒(méi)有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營(yíng)和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對(duì)管理人來(lái)說(shuō),所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
借原材料貸銀行存款6萬(wàn),這個(gè)工資是車間的工資嗎? 如果是的話, 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借生產(chǎn)成本 貸原材料6萬(wàn), 這個(gè)辦公用品還有運(yùn)輸費(fèi)是具體的什么業(yè)務(wù)的? 如果辦公用品是后勤的, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款5000 運(yùn)輸費(fèi),如果是銷售貨物的, 借銷售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)2000,貸銀行存款, 借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本,8 借銀行存款20萬(wàn) 貸營(yíng)業(yè)務(wù)收入20/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20/1.13*13% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品8萬(wàn)