同學(xué)你好 這個(gè)是借工程施工 貸應(yīng)付賬款暫估 開(kāi)票的時(shí)候原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做借工程施工貸應(yīng)付賬款
我是建筑業(yè),成本票不夠,月底暫估 借工程施工100 貸應(yīng)付賬款~暫估100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸工程施工100。次月沖暫估 借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款~暫估-100,對(duì)嗎?
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
建筑行業(yè),發(fā)票沒(méi)有來(lái),需要暫估成本,分錄對(duì)不對(duì),1.暫估成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 2.來(lái)發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 同時(shí)沖暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬(wàn)并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來(lái)不含稅票只有55萬(wàn),以后不回來(lái)票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對(duì)嗎?
老師我想問(wèn)下建筑業(yè)暫估成本會(huì)計(jì)分錄是:借工程施工成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 年底開(kāi)了票—借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢(qián)340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬(wàn)塊錢(qián)給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢(qián)?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問(wèn)題了,我應(yīng)該問(wèn)哪位老師呀
老師你好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票是超過(guò)6個(gè)月原則是不能入賬是嗎? 還有公司業(yè)務(wù)費(fèi)支付給客戶(hù)銷(xiāo)售人員,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)有什么辦法合規(guī)支付出去呢?
你好老師,公司建筑安裝行業(yè),有些工人的工資是老板或員工直接轉(zhuǎn)給工人的,這種的如何記賬,怎么合規(guī)?需要什么附件
老師您好,平常零星采購(gòu)?fù)Χ嗟哪貌坏桨l(fā)票,外面小店鋪不給開(kāi),怎么辦呢?
民辦非企業(yè),季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和一般企業(yè)不一樣,那增值稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表,所得稅匯繳和一般企業(yè)的申報(bào)表一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司請(qǐng)了一個(gè)做飯的阿姨,買(mǎi)菜做飯,做員工中餐。 菜、米、油均無(wú)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)一下,這些開(kāi)支怎么帳務(wù)處理?
老師,社保醫(yī)保需要繳滿(mǎn)多少年
職工社保繳費(fèi)年限都是多少,社保得交多少年
融資租賃分3年還,每個(gè)月還仲利租賃公司的租金怎入帳?