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前期暫估入賬了一筆購料,只是應(yīng)付賬款二級明細寫的暫估,幾個月后收到發(fā)票了,金額和暫估的金額一樣,收到發(fā)票這筆咋做賬?

2023-09-22 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-22 09:33

借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料, 借原材料 貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)

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快賬用戶6968 追問 2023-09-22 09:36

原材料剛好是一一對應(yīng)的,數(shù)據(jù)也沒錯,不能光應(yīng)付賬款暫估沖了?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 09:37

你好,可以的,可以借應(yīng)付賬款暫估,貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)。

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快賬用戶6968 追問 2023-09-22 09:38

好的,剛好這個對應(yīng)上了

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齊紅老師 解答 2023-09-22 09:40

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料, 借原材料 貸應(yīng)付賬款對方企業(yè)
2023-09-22
您好,那是不合理的,發(fā)票需要跟暫估一一對應(yīng),否則無法核定發(fā)票
2021-03-16
你好,可以的,可以這么做。
2021-11-22
你好!是的,紅沖暫估的部分,然后按正確的金額重新入賬。
2023-06-09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2025-03-17
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