您好,是的,可的以,咱就是研發(fā)技術(shù)
我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對方公司銷售平臺,學員報讀款項由對方平臺代收,入到對方公戶!然后由對方公司對公轉(zhuǎn)款給我們,學員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺自動扣款給到對應代理商的,代理商為個人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費用!例如學員報1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學員,但是合作方公司系統(tǒng)自動扣款100元提成給代理商(個人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺服務費10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們該怎么帳務處理?。?!謝謝!
你好,老師。我們公司是一般納稅人,有個供應商給我們開了1個點的專票,不含稅金額比如是1000,稅金10元,合計1010元。那我們可以抵扣的進項稅額是1000*0.09=90元,對嗎?我們公司當初合作的時侯跟供應商說了付給他5個點,他是小規(guī)模納稅人才愿意開過來專票,也就是說我們付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思說我們還賺了40元?
老師,我想問下,我們跟客戶合作應收金額是4950元,然后有個中間商需要我們開6800元的發(fā)票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票,因為中間商賺的差價不能讓公司知道,但是他又要開著這個1850元的差價去另一家公司報銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個1850元給中間商,這個1850元發(fā)票對應的不會有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
一個項目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術(shù)服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業(yè)務開具稅點為6%的10萬元的信息技術(shù)服務費、廣告發(fā)布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項之后我司付給該供應商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應成本,以及總成本。
電商平臺從我們店鋪貨款扣了3萬元做當年平臺服務費(這筆當初是沒有記賬)。原本貨款10萬減了3萬,我們直接記賬是收到貨款7萬元,我們店鋪合作半年就關(guān)店,電商平臺開了15000元平臺服務費和轉(zhuǎn)了15000元給我們,我們收到15000元費用發(fā)票沖減貨款,另外收到15000元,銀行回單備注退回技術(shù)服務費,我想問下,這筆款應該怎么做賬
請問老師,員工個稅未做匯算,對公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費如何做分錄
分支機構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個股東每個月收公司1萬元顧問費,他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬黃金,我這個可以做什么費用???
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價和金額。我直接采用最新一個單價可不可以?多個單價也是采用一個最新的單價
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個數(shù)?
老師,好!我想問下城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加登賬本明細賬是登在一個科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應該怎么進行更正?分錄怎么填
只要是以其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時,都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
不是研發(fā)app賣了50,是有個app,客戶在后臺下訂單,購買虛擬產(chǎn)品,但是我理解的也是開技術(shù)服務,相當于我們給合作商研發(fā)后臺,幫他們收款,訂單金額代收款一部分,我們公司得一部分,公司得的那部分開票,那公司也是付出了研發(fā)人員以及財務人員核算這些得,可以這么理解么
您好,對對,這個是技術(shù)服務費