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你好,老師。我們公司是一般納稅人,有個(gè)供應(yīng)商給我們開了1個(gè)點(diǎn)的專票,不含稅金額比如是1000,稅金10元,合計(jì)1010元。那我們可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是1000*0.09=90元,對(duì)嗎?我們公司當(dāng)初合作的時(shí)侯跟供應(yīng)商說了付給他5個(gè)點(diǎn),他是小規(guī)模納稅人才愿意開過來專票,也就是說我們付了1000*0.05=50元的成本,90-50=40,是不是意思說我們還賺了40元?

2021-01-21 21:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-21 21:15

你好,是購買農(nóng)產(chǎn)品才這樣計(jì)算的,以后銷售時(shí)你們開票也要按9%稅率,沒什么可賺的,

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快賬用戶9433 追問 2021-01-21 21:18

老師,我們銷售給客戶開的專票,一般稅點(diǎn)都是13個(gè)點(diǎn)的,那這個(gè)供應(yīng)商開的1個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)?

老師,我們銷售給客戶開的專票,一般稅點(diǎn)都是13個(gè)點(diǎn)的,那這個(gè)供應(yīng)商開的1個(gè)點(diǎn)專票可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)?
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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:19

你好,也是按9%稅率抵扣的,

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快賬用戶9433 追問 2021-01-21 21:27

我們公司經(jīng)營(yíng)的是展柜品,不是農(nóng)產(chǎn)品,一般開給供應(yīng)商發(fā)票都是13%,廠家來給我們也一般是13%,只有這個(gè)小規(guī)模納稅人燈箱廠免責(zé)為其難的開過來1個(gè)點(diǎn)的專票,您說的9%稅率抵扣的意思我不太明白?是說這個(gè)1個(gè)點(diǎn)的票可以抵扣1000*0.9=90元嗎?那我開給我們的客戶130減去可以抵扣的90—我們付給供應(yīng)商的50=—10,就是虧了10元,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 21:37

你好,公司經(jīng)營(yíng)的是展柜品,不是農(nóng)產(chǎn)品,你們不能抵扣9%。這個(gè)是購買農(nóng)產(chǎn)品開票是1%才能計(jì)算抵9%

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快賬用戶9433 追問 2021-01-21 22:01

謝謝,我混淆了,現(xiàn)在明白了

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:08

你好,祝你學(xué)習(xí)快樂,

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齊紅老師 解答 2021-01-21 22:09

如果滿意,給預(yù)五星評(píng)分,

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你好,是購買農(nóng)產(chǎn)品才這樣計(jì)算的,以后銷售時(shí)你們開票也要按9%稅率,沒什么可賺的,
2021-01-21
你好同學(xué),雖然開的是普通,但是對(duì)方公司應(yīng)該按含稅價(jià)進(jìn)行支付,對(duì)方可能是認(rèn)為稅額因?yàn)槭瞧胀ú荒艿挚?,所以要你們承?dān)。 這個(gè)時(shí)候如果對(duì)方還會(huì)繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 貸:應(yīng)收賬款 9901 如果經(jīng)溝通對(duì)方不會(huì)繼續(xù)支付稅額的話,本次收款處理如下: 借:銀行存款 9901 營(yíng)業(yè)外支出 99 貸:應(yīng)收賬款 10000
2021-11-10
你好,學(xué)員, 96430.28這個(gè)是不含稅金額嗎
2023-08-29
這個(gè)是自然人嗎,那這個(gè)不能開專票給你們,這個(gè)開不了專票,這個(gè)個(gè)稅需要看你稅局那邊,這個(gè)各地不一樣,要是稅局沒有按核定扣話,發(fā)票備注欄寫需要支付方代扣代繳,你們就按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,這個(gè)最好是叫對(duì)方成立個(gè)體戶這樣,這樣可以給你們開專票了,
2020-09-15
你這個(gè)要按發(fā)票上的稅費(fèi)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的,不含稅金額就計(jì)入庫存商品的 5個(gè)點(diǎn)是她收取的實(shí)際稅負(fù)率,跟入賬價(jià)值沒關(guān)系的
2023-03-26
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