您好,那您應(yīng)當(dāng)確認(rèn)10萬元收入,3萬元做成本費(fèi)用,
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,我新到一電商公司,是2016年成立的,是個(gè)美籍華人,公司注冊(cè)后他就出國了公司就沒人管,銀行賬戶也就凍結(jié)了,最近又開始重新運(yùn)營兩個(gè)月了,但他的銀行賬戶是凍結(jié)狀態(tài),他們其中一個(gè)股東就用他另外一家賣純凈水的公司來走流水,每天進(jìn)出流水多,用別人公戶收款,用的私戶客戶在商城提現(xiàn), 就是商城每天都有人充值總額是在十萬左右,每天有人提現(xiàn)在八九萬左右,前期純凈水公司收的充值款在后面公司賬戶解凍后都又轉(zhuǎn)入公司基本戶,有45萬轉(zhuǎn)入公戶,后面在公戶上正常進(jìn)行充值,提現(xiàn)。這種外賬我該怎么處理呢, 老師,公司是在自己的商城拼團(tuán),是一種有機(jī)產(chǎn)品大禮包,十人成團(tuán),每人每次是1200元參與,只有一人能拼中,另外 九人是有助力獎(jiǎng),助力獎(jiǎng)會(huì)隨著拼團(tuán)次數(shù)還有等級(jí)不一樣,等級(jí)是指他推薦過來的人,每人參與一次,推薦獎(jiǎng)就是2元每次,助力獎(jiǎng)最低等級(jí)的人也是九次后就是助力獎(jiǎng)36元每次,每個(gè)人都會(huì)中,就是公司的收入,公司倉庫會(huì)郵寄大禮包。中了十次后就出局了,獎(jiǎng)金15000,每次提款扣掉3%的手續(xù)費(fèi),但平臺(tái)上的錢是可以隨時(shí)提現(xiàn)的,所以客戶當(dāng)時(shí)是充值到平臺(tái),后面提現(xiàn)時(shí)就
我們公司在自己開發(fā)的一個(gè)平臺(tái)上開通了一個(gè)京東的購物接口(與京東簽訂了實(shí)物銷售合同),我們的客戶在這個(gè)平臺(tái)上下單購物。貨款由我司對(duì)公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個(gè)訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價(jià)原價(jià)收取我們客戶的。一年下來的訂單總價(jià)也就6萬多一點(diǎn)??蛻粢仓挥?個(gè)。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請(qǐng)問開票單價(jià)與進(jìn)貨價(jià)相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費(fèi)普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊(cè)子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
141.單選題(2分)一、某服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年10月份有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)銷售給連鎖專賣店批服裝,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款340萬元;支付送貨運(yùn)輸費(fèi)用6萬元(不含稅),取得貨運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)通過網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)向消費(fèi)者個(gè)人銷售服裝,取得含稅銷售額135.6萬元。(3)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)款120萬元、增值稅15.6萬元;支付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)4.24萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.24。(4)將自產(chǎn)的一批新面料服裝無償捐贈(zèng)給某單位,成本價(jià)50萬元,該產(chǎn)品暫無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(5)購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品批用于節(jié)日營銷活動(dòng),支付收購款10萬元;支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)0.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票;當(dāng)月下旬企業(yè)將購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%發(fā)給職工作福利。(6)沒收逾期未退包裝物押金收入3.39萬元。(7)進(jìn)口面料一批,支付給國外的買價(jià)40萬元,到達(dá)我國海關(guān)前共計(jì)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)8萬元,保險(xiǎn)費(fèi)4萬元。該貨物的關(guān)稅稅率為5%,已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得了海關(guān)開具的進(jìn)口增
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
我們開給客戶是10萬,只是收款收到7萬,收款那筆已經(jīng)記賬改不了,15000元費(fèi)用發(fā)票已沖減應(yīng)收賬款,另外15000元平臺(tái)已經(jīng)轉(zhuǎn)給我們,我們可以直接做收到貨款(但是回單又寫了退平臺(tái)服務(wù)費(fèi),有影響嗎)
您好,開票10萬元,掛賬應(yīng)收賬款10萬元,收7,剩余3萬元,借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)收賬款3萬元,
15000元費(fèi)用發(fā)票,我們借銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款,另外收到15000元(回單寫退技術(shù)服務(wù)費(fèi)),我們這樣記賬可以嗎?借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,或者摘要寫收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)退回沖減應(yīng)收賬款?
不能做成本啊,實(shí)際我們開了半年,產(chǎn)生平臺(tái)服務(wù)費(fèi)就15000元,另外15000元是退給我們的
您好,這個(gè)是可以的,如果收到發(fā)票做成本費(fèi)用,收到前,就直接沖應(yīng)收賬款