增值稅的會計分錄: 小規(guī)模納稅人的賬務處理 購入材料時: 借:原材料等(含稅,增值稅計入成本) 貸:銀行存款等 銷售貨物(服務)時: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(無進銷之分) 交納增值稅時: 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 一般納稅人賬務處理 購進貨物 借:庫存商品等 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 銷售貨物 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 當月發(fā)生的應交未交增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 當月交納當月增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應交的稅,分錄怎么做
老師一般納稅人每月底銷項和進項結轉分錄都是怎么寫的(假如銷項大于進項,進項大于銷項請分別寫出來)
老師,每個月要交的增值稅可以詳細講一下分錄嗎,比如銷項大于進項,進項大于銷項,以及有上個月留底的增值稅都分別怎么做分錄
老師,9月份的增值稅進項大于銷項,有留底,那結轉增值稅分錄還做不?
老師,你好!請問一般內資非上市企業(yè),分紅前先彌補以前年度虧損、計提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個政府采購項目,實驗室采購項目,這種采購進來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個月他忘了,導致重復開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請問一下 如果我月底收到 繳費通知單 本月的水電費 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應付賬款就行
老師,問下個稅手續(xù)費返還收入也算主營業(yè)務收入嗎?
你好,請問云開票產品服務費上月計入管理費用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應納稅額,下月申報的時候可以抵減嗎
請問新版代開個人勞務發(fā)票,發(fā)票會顯示,或者看得出來應稅服務地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報表里個稅的金額要交嗎
謝謝老師,我先自己看一下,有不明白的再問
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