如果是一般納稅人單位,取出的滴滴打車電子發(fā)票,是可以計算抵扣的。 一般納稅人單位取出的滴滴打車電子發(fā)票的時候賬務(wù)處理是, 借:管理費用—差旅費等明細科目, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款等科目。
滴滴開電子普通發(fā)票,運輸服務(wù)*客運服務(wù)費,有3%稅率,可以抵扣嗎
外出打的滴滴,提供的電子普通發(fā)票 運輸服務(wù)*客運服務(wù)費 發(fā)票上有稅額,這樣的電子發(fā)票可以抵抗進項稅嗎
滴滴打車或者別的打車平臺,給開具的增值稅普通發(fā)票,運輸服務(wù)*客運服務(wù)費,稅額可以當(dāng)做進項用來抵扣嗎?
請問滴滴的電子普通發(fā)票,運輸服務(wù)*客運服務(wù)費,可以計算抵扣進項嗎?
請問旅客運輸服務(wù)可以抵扣進項稅,這個旅客運輸服務(wù)包含出租車、滴滴、汽車票、軌道交通等電子普通發(fā)票嗎?
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)合計數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達起征點5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對不?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進項稅:借應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因為本月出口了設(shè)備,有免稅要把所有進項稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時已經(jīng)申報了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報了財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,7月10日進行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財務(wù)報表申報查詢 錄入日期還是7日的時間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報價單是200元。B公司報價是400元。c公司報價是700元。這樣算是規(guī)律性報價嗎?
暢捷通財務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費用報銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價稅合計一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
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是一般納稅人,多謝老師?。∵B分錄都給寫好了
客氣了,期待您的五星好評。
是自己在稅務(wù)數(shù)字賬戶里查詢到,打印的,可以嗎?
咱們要取得發(fā)票才可以計算抵扣哦。