你好稍等,馬上回復(fù)。

1.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1 800元,由于購(gòu)買 數(shù)量較大,給予購(gòu)買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開(kāi)在一張專 用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購(gòu)進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購(gòu)買數(shù)量較大,給予購(gòu)買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開(kāi)在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬(wàn)元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
(一)宏盛電器有限公司系一般納稅人,2023年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.2日,購(gòu)進(jìn)商品若干批,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額6000元。2.6日銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)原定價(jià)5000元(不含稅),由于購(gòu)買數(shù)量較大,給予購(gòu)買方九折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開(kāi)在一張專用發(fā)票的金額欄中。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月18日收到A企業(yè)支付的全部貨款。3.以舊換新電飯鍋300個(gè),每個(gè)原含稅售價(jià)100元,以舊換新每個(gè)收現(xiàn)金60元。4.以還本銷售方式銷售空調(diào)一批,不含稅售價(jià)5萬(wàn)元,分五年還本。要求:1.計(jì)算銷售A企業(yè)的空調(diào)實(shí)際收到的貨款金額2.計(jì)算本月增值稅銷項(xiàng)稅額。3.本月繳納的增值稅額
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣與銷售額開(kāi)在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額,約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫(kù)存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
A公司為一般納稅人,2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售貨物一批,因數(shù)量比較多,給予一定優(yōu)惠,折扣3000元與銷售額開(kāi)在一張發(fā)票上,購(gòu)入電視500臺(tái),不含稅價(jià)格2800元/臺(tái)(2)2022年8月為了早日收到1月份的銷售額約定將在8月30日收到貨款,給予1%的優(yōu)惠;(3)本月為了清理庫(kù)存的一批舊貨,拿去和供貨商換新型產(chǎn)品,舊貨價(jià)值200000元,新產(chǎn)品補(bǔ)差價(jià)250000元;(4)將自產(chǎn)貨物用于集休福利,價(jià)值113000元。請(qǐng)計(jì)算銷售額,以及銷項(xiàng)稅額。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒(méi)交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒(méi)有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開(kāi)了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無(wú)票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒(méi)有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開(kāi)票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤(rùn)這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請(qǐng)不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!

