同學(xué)你好 計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額?!?00*1800*(1-30%)*13%
2019年某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年5月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1800元,由于購(gòu)買數(shù)量較大,給予購(gòu)買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票上。商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額為( )萬元。
商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年7月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo) 價(jià)(不含稅) 1 800元, 由于購(gòu)買數(shù)量較大,給子購(gòu)買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額 開在張專用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“5/10,2/20. n/30”。 當(dāng)月10日收到A企業(yè) 支付的全部貨款。計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳增值稅?
1.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1 800元,由于購(gòu)買 數(shù)量較大,給予購(gòu)買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專 用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“2/10,1/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款。計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。
.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,某月銷售給甲企業(yè)電腦200臺(tái),每臺(tái)不含稅價(jià)為4000元,由于購(gòu)買方購(gòu)買數(shù)量多,按八五折優(yōu)惠價(jià)格成交,并將折扣部分與銷售額同開在一張發(fā)票上。另合同規(guī)定,購(gòu)買方10日付款享受3%折扣,購(gòu)買方如期付款。要求:(1)這兩筆折扣是否可以從銷售額中從扣除,請(qǐng)說明理由。(2)計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2019年6月1日批發(fā)銷售給A企業(yè)空調(diào)100臺(tái),每臺(tái)標(biāo)價(jià)(不含稅)1800元,由于購(gòu)買數(shù)量較大,給予購(gòu)買方七折優(yōu)惠,并將折扣額與銷售額開在一張專用發(fā)票上。同時(shí)約定付款條件為“5/10,2/20,n/30”。當(dāng)月10日收到A企業(yè)支付的全部貨款?!締栴}】:計(jì)算商場(chǎng)上述銷售業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額。。
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
收到蔬菜免稅發(fā)票,怎么入賬
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過投資款的流水,沒有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎