你好,你們開紅子信息申請,理由是退貨或者折讓
老師您好,保險公司開給我們的專用發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在公司的車賣掉了,對方要我們把發(fā)票退給他們,這個要怎么操作呢?
開給客戶的發(fā)票已經(jīng)跨月并且客戶已經(jīng)認證了。現(xiàn)在客戶要求我們作廢發(fā)票。這個要怎么操作?
老師,客戶開的專票要作廢,我們已經(jīng)認證抵扣,我們開紅字信息表,開票金額一部分作廢行嗎?
別家開給我們公司的專票,已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在要作廢一部分怎么操作?
老師,上個月我們公司抵扣了一張票,對方現(xiàn)在想作廢,我已經(jīng)抵扣了怎么操作
星源公司是一家工業(yè)企業(yè),2022年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。營業(yè)收入6000萬元,營業(yè)成本3000萬元,稅金及附加20萬元管理費用80萬元,其中業(yè)務招待費35萬元,用于新技術的研發(fā)支出20萬元,銷售費用100萬元,其中廣告費80萬元財務費用20萬元營業(yè)外收入30萬元營業(yè)外支出50萬元其中接受環(huán)保部門罰款3萬元。通過民政部門向貧困地區(qū)捐款20萬元已計入成本費用的工資為100萬元職工福利費15萬元工費經(jīng)費1萬元職工教育經(jīng)費10萬元計算星源公司會計利潤計算各項調(diào)整金額計算星元公司2022年應繳納的企業(yè)所得稅。
老師,這道題,是不是解析上的分錄是錯的。
23年匯算清繳后,把一些是22年的費用用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,之后未做任何處理?這個對嗎?正確的應該怎么做
老師您好,進項稅額轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么寫?
老師,我們公司臨時租用叉車之類的,就幾天時間我該怎么入賬,
請問老師匯算清繳有退稅,有沒有被稅局查賬的風險
老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售普票不30萬,免增值稅,這個免得增值稅需要做分錄嗎, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免征增值稅 需要寫這個分錄嗎
土地增值稅清算時,無產(chǎn)權地下室作為附贈一起銷售,地下室面積要算入成本分攤面積嗎,應該怎么處理?
公司是小規(guī)模請問印花稅每月應該如何統(tǒng)計計算
員工在上班期間,突然感覺不舒服,去醫(yī)院做檢查,交款人是員工名字,這張醫(yī)院的票據(jù)可以報銷嗎?