你好;那你就先報(bào)無(wú)票收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 。正常報(bào)稅處理。 等著他要發(fā)票的時(shí)候; 你紅沖無(wú)票收入在按開(kāi)票情況來(lái)報(bào)稅; 不會(huì)重復(fù)報(bào)稅的??
甲公司202X開(kāi)始開(kāi)展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷(xiāo)定采,供應(yīng)商與客戶(hù)不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷(xiāo)定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶(hù)簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問(wèn)題,甲公司的客戶(hù)將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶(hù)的倉(cāng)庫(kù),如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問(wèn)題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。客戶(hù)簽收貨物時(shí),供應(yīng)商和甲公司同時(shí)完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷(xiāo)售方向客戶(hù)開(kāi)具增值稅發(fā)票并辦理款項(xiàng)結(jié)款。問(wèn)題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
11.甲公司202X開(kāi)始開(kāi)展煤炭、有色金屬大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù),平均毛利率為0.91%。具體交易安排如下:a.甲公司大宗商品貿(mào)易模式通常為以銷(xiāo)定采,供應(yīng)商與客戶(hù)不是關(guān)聯(lián)方。b.因以銷(xiāo)定采甲公司通常在同一日期分別與其供應(yīng)商和客戶(hù)簽訂合同。c.如出現(xiàn)延遲發(fā)貨、品質(zhì)不符合要求等問(wèn)題,甲公司的客戶(hù)將直接與甲公司的供應(yīng)商協(xié)商解決。d.交貨方式為甲公司的供應(yīng)商委托第三方物流將貨物發(fā)到甲公司客戶(hù)的倉(cāng)庫(kù),如運(yùn)輸途中出現(xiàn)問(wèn)題,由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)??蛻?hù)簽收貨物時(shí),供應(yīng)商和甲公司同時(shí)完成交貨義務(wù)。e.甲公司作為銷(xiāo)售方向客戶(hù)開(kāi)具增值稅發(fā)票并辦理款項(xiàng)結(jié)款。問(wèn)題:甲公司應(yīng)按總額法還是凈額法確認(rèn)收入?原因是什么?
某公司收入基本按發(fā)票開(kāi)具時(shí)間確認(rèn)。通常流程是:貨已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收回,但客戶(hù)會(huì)要求延遲開(kāi)票。一般延后3個(gè)月,有時(shí)還會(huì)跨年度。延遲開(kāi)票的銷(xiāo)售額占到總銷(xiāo)售額的30%。 問(wèn):有沒(méi)有什么可行的解決的方案?
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲公司)為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)款中不含增值稅。甲公司適用的所得稅稅率為25%。產(chǎn)品銷(xiāo)售成本按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)。20x1年度,甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及事項(xiàng):1)銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批,產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)款為800000元,產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為350000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。同時(shí)向銀行辦妥了托收手續(xù),滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件。2)20x1年5月20日,甲公司收到乙公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回到B產(chǎn)品一批,并驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司用銀行存款支付退貨款40000元,增值稅5200元,并按規(guī)定向乙公司開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。退回產(chǎn)品的成本為22000元。3)按合同要求,將C產(chǎn)品一批發(fā)送給丙公司,待丙公司驗(yàn)貨后付款。該批產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)款為120000元,產(chǎn)品銷(xiāo)售成本為66000元。產(chǎn)品已發(fā)出,但不滿(mǎn)足收入確認(rèn)條件。4)甲公司收到丙公司確認(rèn)購(gòu)貨的通知但銷(xiāo)售款項(xiàng)并未支付給甲公司。滿(mǎn)足甲公司確認(rèn)銷(xiāo)售收入的條件。要求:編制會(huì)計(jì)分錄
公司一股東(生產(chǎn)廠(chǎng)家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿(mǎn)50萬(wàn)后,一次性開(kāi)具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷(xiāo)售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶(hù)開(kāi)具了對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶(hù)是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專(zhuān)管員電話(huà)過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠(chǎng)開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開(kāi),先開(kāi)給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶(hù)人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給農(nóng)戶(hù)的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶(hù)上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶(hù)人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶(hù)人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎