你好,不管有沒有開票,先做未開票收入,然后后期如果要開票的沖紅這一筆未開票收入,再按照發(fā)票做收入。
老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師,我司有個人轉過來的收入,已經(jīng)進賬了,聯(lián)系客戶,暫時不開,但是我入賬了要交稅的,所以我就做無票收入,納稅。但是后面如果客戶要開票了,我如何處理呢,稅務上只要一開票 不是又要交稅嗎?那我咋辦呢?是先掛賬還是?
老師,我們屬于服務業(yè),客戶太多而且很少重復,客戶打款,有的開票有的不開票,銷,售有時也不跟客戶確認是否開票。請給一個合理流程,1要不要要求銷,售跟客戶確認是否開票?如果業(yè)務完成兩個月客戶還沒說要不要開票怎么辦?還有就是客戶一開始說不要票已經(jīng)做了無票收入,后面又來要票怎么辦?總之就是需要一個合理的讓賬上不掛賬的流程,
家具行業(yè),20萬的訂單,客戶私對私付款50%到了法人私賬; 后來客戶要求開發(fā)票,說尾款可以打公賬 但是還是私對公付款 銷售表示這個發(fā)票不開,客戶可能會退款,無法成交。 銷售還說三流一致,是指銷售方,收款方,開票方一致,沒有限制付款方 我想要對方出付款委托書 ,對方也拿不出 (好像稅務局也不認可 ) 這種情況 我拒絕開票可以么?老板想留住這筆業(yè)務,我很為難。
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€字但是客戶已經(jīng)認證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開。客戶開了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個怎么辦,會不會有問題。
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
我們客戶眾多,后期我們怎么知道這是之前月份已經(jīng)做了未開票收入的,還是當月開票的呢?還是說每收到一筆收入就做未開票收入,不管當時有沒有開票,哪怕上午做了未開票收入,下午開票也沖?
你好那你要做表格登記的