你好,正規(guī)的來說需要按照合同來。
老師,問一個問題:我銷售合同簽訂金額600萬,但是我2季度按照合同只履約銷售了100萬,我交2季度印花稅100乘以萬分之三,這樣對嗎?等3季度,4季度我銷售剩余500萬,再交500萬乘以萬分之3的印花稅,是否合規(guī)?該如何處理
請問老師,我們籌建期簽訂的工程承包合同,簽訂的金額是3000萬,但是實(shí)際按照進(jìn)度支付,還沒有達(dá)到3000萬,那么我們的印花稅是按照合同金額繳納還是實(shí)際發(fā)生的呢?
老師您好,請問印花稅的話是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來申報?比如我們跟對方簽訂100萬含稅貨物合同,我們給對方開了50萬含稅發(fā)票,還有50萬沒有開,請問這種我該如何申報?
老師您好!印花稅按買賣合同計(jì)稅,假如我們簽訂一份50萬的采購合同,但是發(fā)票只進(jìn)來30萬,我們是按照50萬計(jì)稅?同樣,我們簽訂了100萬的銷售合同,只發(fā)出了80萬,還有20沒有出,那我們是按100萬計(jì)稅?謝謝
老師,購銷合同印花稅是根據(jù)合同還是發(fā)票繳納呢?如果購買了100萬貨物,但是這合同有可能退貨20萬,那我是按簽訂了合同繳納100萬就立馬交印花稅,還是說等最后開完票,還是按付清款交印花稅呢?
老師,種植技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)稅收分類編碼
老師,我們之前給客戶開專票了,也報稅了,但客戶一直沒有付款,現(xiàn)在我們給客戶現(xiàn)金折扣600元,怎么入賬,需要修改收入和銷項(xiàng)稅額嗎
同樣業(yè)務(wù),如果出口享受又免又退是不是比正常內(nèi)銷劃算
老師,收到項(xiàng)目資本金入資本公積,二級科目怎么設(shè)置
樸老師 公司注冊在2016年2月,注冊資金500萬元 需要在哪一年前交足資金資金?
老師,請教一下財(cái)務(wù)審計(jì)過后有一些要整改的會計(jì)處理事宜,是推翻原來的會計(jì)憑證,重做一下,還是在后來的賬務(wù)處理進(jìn)行會計(jì)調(diào)整更正?
老師請教下 公司請了位專家費(fèi)用5萬 如何申報稅 是按勞務(wù)申報嗎
老師3季度末的資產(chǎn)總額在哪里能看到
老師,我們有筆銷售,之前是交的有定金,后面全退了,貨物他也用了,現(xiàn)在掛了應(yīng)收,應(yīng)該怎么把這筆賬平了
支付監(jiān)理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)金流量應(yīng)分配給支付的稅費(fèi)嗎,還是其他經(jīng)營
在實(shí)際操作中,大部分都是按照你站上做的。
意思是實(shí)際操作的話根據(jù)發(fā)票進(jìn)來以及開發(fā)票銷售金額做賬?
可以的,可以這么做的。
謝謝老師(′-ω-`)
不用客氣,工作愉快。