同學(xué)你好 按照收入申報(bào)就可以
老師您好,請(qǐng)問印花稅的話是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來申報(bào)?比如我們跟對(duì)方簽訂100萬含稅貨物合同,我們給對(duì)方開了50萬含稅發(fā)票,還有50萬沒有開,請(qǐng)問這種我該如何申報(bào)?
老師您好,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,新辦公室購買辦公用桌椅,文件柜一批,還有裝修,合計(jì)金額12萬多的樣子。現(xiàn)在弄好了要付款了,對(duì)方開具了發(fā)票,但是沒有簽訂合同,對(duì)方只給我們發(fā)了一個(gè)報(bào)價(jià)單,我們根據(jù)報(bào)價(jià)單驗(yàn)收。做賬的話是不是還必須和對(duì)方簽訂一個(gè)合同呢?
對(duì)方開給我們建筑服務(wù)-工程服務(wù)增值稅專用發(fā)票,簽有合同,這種我應(yīng)該如何計(jì)?交印花稅話是按合同含稅價(jià)交印花稅嗎?交印花稅是若當(dāng)月發(fā)生的就要在當(dāng)月申報(bào)期內(nèi)交印花稅?還是按季度申報(bào)繳納印花稅?
你好老師問個(gè)問題,我是施工單位,我跟甲方開出去的發(fā)票都是9個(gè)點(diǎn)的稅,但是分包單位給我開的有1個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn).9個(gè)點(diǎn)的稅,我不夠抵得,現(xiàn)在跟甲方簽合同比如不含稅金額是100萬,理應(yīng)跟分包方合同金額也是100萬。但是因?yàn)樗o我開票稅點(diǎn)不一致,我最多給他開不含稅金額98萬,這種情況應(yīng)該怎么簽訂合同呢?
請(qǐng)問一下老師,我是做酒店行業(yè)的,我們酒店是這種情況,我們有跟旅行社合作,比如我們本月收入50萬其中臥票收入有15萬,我報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)的收入是50 萬,但是下月我們收到回款后又把發(fā)票開給對(duì)方了,這種情況我該怎么報(bào)稅啊,我們是一般納稅人
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個(gè)月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請(qǐng)問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會(huì)計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請(qǐng)問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點(diǎn)?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報(bào)銷 做啥科目
老師,是不是只要確認(rèn)收入就要繳納印花稅,要是沒有確認(rèn)收入就暫不繳納(比如我們預(yù)收的錢)
同學(xué)你好 對(duì)的 直接繳納就行
好的。謝謝老師
老師。請(qǐng)問我們問對(duì)方購買的貨物,我們不用繳納印花稅吧
同學(xué)你好 貨物需要繳納 購銷都要交的
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝