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老師您好,請問印花稅的話是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來申報?比如我們跟對方簽訂100萬含稅貨物合同,我們給對方開了50萬含稅發(fā)票,還有50萬沒有開,請問這種我該如何申報?

2022-01-10 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 10:03

同學(xué)你好 按照收入申報就可以

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快賬用戶3763 追問 2022-01-10 10:05

老師,是不是只要確認(rèn)收入就要繳納印花稅,要是沒有確認(rèn)收入就暫不繳納(比如我們預(yù)收的錢)

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:19

同學(xué)你好 對的 直接繳納就行

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快賬用戶3763 追問 2022-01-10 10:19

好的。謝謝老師

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快賬用戶3763 追問 2022-01-10 10:20

老師。請問我們問對方購買的貨物,我們不用繳納印花稅吧

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:26

同學(xué)你好 貨物需要繳納 購銷都要交的

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快賬用戶3763 追問 2022-01-10 10:28

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:32

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 按照收入申報就可以
2022-01-10
未開具發(fā)票一欄,當(dāng)時填寫的是50, 后期開了發(fā)票,未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù),然后開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
2024-12-23
印花稅計稅依據(jù)需分情況: 查賬征收:按實際簽訂的購銷合同金額(不含稅,若合同未分開列明增值稅則含稅額),即買入 100 萬 %2B 賣出 50 萬的合同金額總和(150 萬,若含稅且合同未拆分)。 核定征收:按當(dāng)?shù)睾硕ū壤ㄈ?60%-80%)乘以采購 %2B 銷售金額總和,具體比例咨詢主管稅局。
2025-08-11
交印花稅看簽訂的合同,合同是不含稅價,就是按照不含稅價交印花稅,現(xiàn)在是按照季度來繳納印花稅的
2023-12-07
你好同學(xué)! 如果稅法單獨記載,印花稅是按不含稅的合同金額計算,如果沒有單獨記載,那么應(yīng)該按含稅的合同金額計算。 所以同學(xué)4月的合同應(yīng)該按10萬計算繳納印花稅。
2025-07-02
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