你好,同學(xué),核定征收是按照你們核定額*核定率來(lái)申報(bào)
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務(wù)局核定額是每個(gè)月20萬(wàn),假如之后開(kāi)普票超過(guò)核定額,但是季度未超過(guò)30萬(wàn),還需要交增值稅嗎?比如7月22萬(wàn),8月5萬(wàn),9月2萬(wàn)
核定征收個(gè)體戶,核定的每月10萬(wàn),是不是季度開(kāi)超30萬(wàn)普票,也要交增值稅
個(gè)體戶,每月定額8萬(wàn)的開(kāi)票金額。沒(méi)開(kāi)滿8萬(wàn)也按8萬(wàn)來(lái)征收?要交增值稅?
個(gè)體工商戶,核定征收,如果5月開(kāi)普票12萬(wàn),6月開(kāi)普票8萬(wàn),4月沒(méi)有開(kāi)票,按季度申報(bào)納稅的,請(qǐng)問(wèn)該季度是否要交增值稅?
我是個(gè)體戶工商戶,核定征收,如果我在8月份開(kāi)票開(kāi)20萬(wàn)可以嗎
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開(kāi)發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開(kāi)發(fā)票的客戶,開(kāi)支無(wú)法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購(gòu)買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫(kù)銅桿15萬(wàn),人家拔完送回來(lái)加上加工費(fèi)我就15萬(wàn)多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫(kù)存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
核定額每季度24萬(wàn),但是我7-8沒(méi)開(kāi)票,9月可以全部開(kāi)24萬(wàn)普票,要交稅嗎
你們核定在24萬(wàn)范圍內(nèi)交多少稅
每個(gè)月交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅300
老師,不好意思,說(shuō)錯(cuò)了,是每個(gè)季度只交經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅300
增值稅核定 的呢,同學(xué)
我知道是核定的呢,我現(xiàn)在是想問(wèn)下,第三季度快結(jié)束了,7-8月沒(méi)有開(kāi)票,9月開(kāi)具20W普票,要交增值稅嗎
同學(xué)你們沒(méi)有超過(guò)核定額,就在核定額范圍內(nèi)繳納增值稅
老師,你可能還沒(méi)聽(tīng)懂我意思,我每個(gè)季度核定額是24W,只是我7-8月沒(méi)有開(kāi)票,想著一次性在9月份開(kāi)具20W,這會(huì)不會(huì)影響要交增值稅。
你好,你沒(méi)有超過(guò)核定 額,不不會(huì)影響要交增值稅