你沒有達(dá)到起,可以不用交。
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人核定征收,稅務(wù)局核定額是每個(gè)月20萬,假如之后開普票超過核定額,但是季度未超過30萬,還需要交增值稅嗎?比如7月22萬,8月5萬,9月2萬
老師您好!請(qǐng)問蔬菜批發(fā)個(gè)體戶每月定額征收是7萬,那我開8萬,超出了定額,要怎么交稅!
個(gè)體工商戶,核定征收,每月8萬額度。如果4月份開45萬的票,要交哪些稅?
冉老師個(gè)體工商戶,核定征收,每月8萬額度。如果4月份開45萬的票,要交哪些稅?
個(gè)體戶,每月定額8萬的開票金額。沒開滿8萬也按8萬來征收?要交增值稅?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請(qǐng)問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請(qǐng)問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤(rùn)去分
那比如說現(xiàn)在小規(guī)模是10萬一個(gè)月,我個(gè)體是核定8萬,如果我開票沒有超過10萬是不用交增值稅?如果超過10萬才要交?
你好是的,就是這樣理解。
那超過之后是按實(shí)際開的金額開,還是按8萬的來交?另外如果是開的專票是不是就不能免了?要按實(shí)際開的金額開?
你好,超過之后按實(shí)際開的金額來,如果專票是不免稅的。
那個(gè)人所得稅是怎么算?100萬以內(nèi)按開票金額的減半征收?
你好所得稅一般是利潤(rùn)來的。 現(xiàn)在100萬以內(nèi)確實(shí)是有減免。
那請(qǐng)問超過之后,定額部分增值稅也是沒有優(yōu)惠的嗎?
你好,是的,也是沒有優(yōu)惠的
那相當(dāng)于這個(gè)定額是沒有什么作用的?
你好,,定額有作用啊,你低于這個(gè)定額,他讓你按照定額交稅。 而且定額交稅不能只看增值稅,他主要現(xiàn)在在個(gè)稅
個(gè)稅是如何交?
這個(gè)就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定,有的它就按收入的比例。