你好,只要是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣,你自己判斷一下,如果你有簡(jiǎn)易計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅或者是免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣,福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)也不可以抵扣。
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收我們開(kāi)的是3%的專票,那這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
我們是工程公司,有很多項(xiàng)目,其中一個(gè)項(xiàng)目給的進(jìn)項(xiàng)比較多,但是發(fā)票上備注項(xiàng)目名稱和地址了,那進(jìn)項(xiàng)票還能用到其他項(xiàng)目上抵扣嗎
老師好,我們是建筑公司一般納稅人,7月有個(gè)一般計(jì)稅的項(xiàng)目開(kāi)了9%的專用發(fā)票,但是沒(méi)有開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我想問(wèn)下 8月開(kāi)具了這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵扣嗎?
老師,你好!我們是建筑公司,公司有好幾個(gè)項(xiàng)目,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都有備注每一個(gè)項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址。如何其中一個(gè)項(xiàng)目我們開(kāi)出去發(fā)票,我可以拿其他項(xiàng)目的發(fā)票抵扣增值稅嗎?
你好,我們一般納稅人建筑公司,公司有很多個(gè)項(xiàng)目,銷項(xiàng)開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是否按項(xiàng)目名稱抵扣進(jìn)項(xiàng)???
請(qǐng)問(wèn)老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營(yíng)利組織
老師,你好請(qǐng)問(wèn)部門產(chǎn)值有沒(méi)有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過(guò)固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒(méi)有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬(wàn),那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬(wàn) 還是100萬(wàn)/1.09
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒(méi)有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過(guò)一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒(méi)有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
都是鋼筋、水泥發(fā)票,就是是否按項(xiàng)目名稱抵扣進(jìn)項(xiàng)?
你好,需要的,你得看一下這個(gè)是用在哪個(gè)項(xiàng)目里面。
比如說(shuō)開(kāi)了發(fā)票,項(xiàng)目名稱是張三,但是進(jìn)來(lái)的鋼筋發(fā)票是,項(xiàng)目名稱是李四,這樣是否可以抵扣?
你好,李四是一般計(jì)稅的嗎?只要李四是一般計(jì)稅的可以。
李四是一般計(jì)稅的,但是項(xiàng)目名稱不一樣呀
你好,增值稅抵扣不需要根據(jù)項(xiàng)目來(lái),他又不是結(jié)轉(zhuǎn)成本,只要允許抵扣的都可以,就像你購(gòu)買的辦公用品,辦公用的照樣不可以抵扣增值稅,那你銷售出去了嗎?你有對(duì)應(yīng)的收入嗎?沒(méi)有吧?
哦,這樣說(shuō)明白了
不用客氣,工作愉快。