同學(xué),你好 ?8月開具的發(fā)票只能抵扣之后的
老師,我們是建筑企業(yè),給開發(fā)公司開的票有的是9%,有的是3%,我們這個(gè)月有一個(gè)項(xiàng)目叫做錦府,剛開工,沒有專票,但是已經(jīng)給開發(fā)公司開了2000萬的發(fā)票了,沒有進(jìn)賬,另一個(gè)項(xiàng)目叫晴州,有大量的進(jìn)項(xiàng),但是也是剛開工,沒給開發(fā)公司開票,也沒收入,這種情況下,我可以用晴州的票來抵扣嗎?
我們公司是建筑行業(yè),一般納稅人,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收我們開的是3%的專票,那這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是建筑業(yè),有的項(xiàng)目一般計(jì)稅,有的項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果我這個(gè)有進(jìn)項(xiàng),但是沒有開一般計(jì)稅的發(fā)票,那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
請(qǐng)問建筑業(yè)一般納稅人有些項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,開具3個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,跟這個(gè)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票可以抵扣嗎?
我建筑公司有好幾個(gè)一般計(jì)稅的項(xiàng)目,A項(xiàng)目本月我們給甲方開票了,但是進(jìn)項(xiàng)未完全取得,B項(xiàng)目我們未對(duì)外開票,但是取得了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在下月申報(bào)時(shí),我可否用B項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)了來抵扣木A項(xiàng)目的銷項(xiàng)
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對(duì)公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們?cè)诰〇|有店鋪,京東對(duì)我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對(duì)嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺(tái)上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價(jià)10元,收到10元貨款后,平臺(tái)又扣了1.3,平臺(tái)說那個(gè)1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺(tái)收取的,平臺(tái)只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項(xiàng),這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
好的 是只能抵扣8月所屬期的稅款。但是這張8月才開具的 7月項(xiàng)目用的材料發(fā)票是可以抵扣的,對(duì)嗎
同學(xué),你好 只能抵扣8月所屬期的稅款