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老師,您好,我們公司先付了材料款,材料已經(jīng)使用,那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,有一部分是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的,那可能幾個月以后才能收到發(fā)票,該怎么做賬?

2023-09-19 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 11:34

那么你們當時是要做 借:原材料 帶:應付賬款

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快賬用戶6219 追問 2023-09-19 11:35

老師,收到發(fā)票以后該怎么做,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,有進項稅該怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:38

那你們再確認增值稅部分的金額的 因為你結(jié)轉(zhuǎn)到成本,不可能是說把增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)進去的

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快賬用戶6219 追問 2023-09-19 11:42

因為發(fā)票沒來,按價稅合計記得原材料,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了,這里面就是含稅了

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:44

那你們要進行修改啊

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快賬用戶6219 追問 2023-09-19 11:46

嗯,那怎么修改,能不能增加一個科目,專門核算沒有開票這部分的稅?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 11:49

借:增值稅 帶:原材料

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那么你們當時是要做 借:原材料 帶:應付賬款
2023-09-19
你好,這些分錄沒錯的,工程施工不需要減少,是正確的
2021-01-24
工程施工余額列報問題:“工程施工” 科目有 40 萬余額(100 - 60),應計入資產(chǎn)負債表的存貨項目,若未計入,資產(chǎn)會少計 40 萬。 收入成本確認問題:按收入成本配比原則,結(jié)轉(zhuǎn) 60 萬成本時,若未確認相應收入,會使利潤表凈利潤減少,影響所有者權(quán)益,導致不平衡。 科目使用問題:“工程施工成本” 科目使用需準確,應直接減少 “工程施工” 總賬余額,否則可能導致存貨虛增。 進項稅問題:進項稅要正確計入 “應交稅費 — 進項稅”,若計入應付賬款等錯誤科目,會導致負債虛增
2025-05-06
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-01-14
你好這個可以這么做 可以一般是含稅做原材料,你要是單獨稅額做稅金及附加也可以
2021-07-22
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