您好,這個是在年底,申報的時候調(diào)整就行
老師,請問下如果我公司去年購入的固定資產(chǎn)300萬,每季度申報所得稅的時候都減免了,5月份匯算清繳的時候去年度虧損是200w.那在本年申報所得稅的時候,這個虧損會顯示以前年度虧損嗎?因為會計報表顯示不是虧損,稅法又可以先抵扣所以有點迷糊,請大神指點
請問老師,公司2022年的會計賬務上計提了2000元的企業(yè)所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時候,我把部分固定資產(chǎn)作為一次性加速折舊申報了,由于這個調(diào)減,最后我需要繳納的企業(yè)所得稅只繳納500元而已。由于固定資產(chǎn)加速折舊,最后企業(yè)所得稅少繳納了很多,這樣會計賬務上需要去調(diào)整什么嗎
老師,去年年底申報所得稅時,把500萬以下固定資產(chǎn)做加計抵減了,結(jié)果今年7月公司又把這項固定資產(chǎn)處置了,咱們稅務申報這塊兒需要怎么做?需要在本季度申報時做調(diào)增調(diào)整嗎?還是直接到今年年底申報所得稅時調(diào)整?
老師,去年年底申報所得稅時,把500萬以下固定資產(chǎn)做加計抵減了,結(jié)果今年7月公司又把這項固定資產(chǎn)處置了,咱們稅務申報這塊兒需要怎么做?還是直接到今年年底申報所得稅時調(diào)整?年底申報所得稅時報送A201020表時,需要填寫嗎?還是直接到匯算清繳時才填A105080表?
老師,做一季度賬時才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時也忘記了結(jié)賬所得稅導致未分配利潤多了所得稅相應的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會計準則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應該怎么做賬?直接借:利潤分配~未分配利潤 貸:應交稅費,應交所得稅嗎? 去年申報表需要改嗎?去年匯算清繳還沒有做,如果這個修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
請問公帳上沒錢,公司可以通過向員工借款支付費用的嗎?有沒有規(guī)定向法人借款會好一點呢?
你好老師,有個銀行回單是給供應商個人轉(zhuǎn)了錢,供應商開的發(fā)票是他的名下的個體戶的抬頭開的,我如下做賬對嗎?
接對方賬, 在s局上留底稅額2萬,賬上留底稅額只有八千,怎么做賬吧1.2補上去呢
你好,公司的個人股東股轉(zhuǎn)給個人,新股東直接將股轉(zhuǎn)的款轉(zhuǎn)給了之前的股東,在做賬務處理的時候用什么附件做依據(jù)呢
老師 請問財務報表年報應該按去年12月報還是按審計后的財務報表報
新開的貿(mào)易公司,財務人員即做內(nèi)賬又做外賬風險大嗎? 不合適的話該怎么跟老板說?
老師,第三方運輸公司A掛靠在別的運輸公司,有20輛車,請問老師,運輸費收入打款在A公司公戶,而掛靠公司沒有收費,請問要怎么開票,才能合規(guī),流程合理,還有成本費用票怎么才能出來
利潤率怎么算,毛利率怎么算
公司主營業(yè)務里有空調(diào),沒有電纜,但銷售空調(diào)也會附帶售賣電纜,那電纜能開票嗎?
想要從企查查等平臺能查出公司實繳金額,這個需要怎么操作?
好的,謝謝老師
不客氣的祝你開心呢