你好,這個(gè)正常是按審計(jì)后的。
老師您好,請(qǐng)教一下,22年的報(bào)表經(jīng)過審計(jì)后,財(cái)務(wù)報(bào)表和之前的財(cái)務(wù)報(bào)表大不一樣了,匯算清繳時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填報(bào),是按之前填報(bào)還是按審計(jì)出的填報(bào)
老師 請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)應(yīng)該按去年12月報(bào)還是按審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師,單位采購(gòu)的藿香正氣水放哪個(gè)科目
老師您好,現(xiàn)在成立公司都要實(shí)繳注冊(cè)資本了嗎?
之前一筆費(fèi)用少做了,做了一以前年度損益調(diào)整,那今年匯算清繳要怎么報(bào),怎么提現(xiàn)呢?
老師,我編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)收賬款明細(xì)科目如下: 應(yīng)收賬款-A公司100萬(wàn) -B公司200萬(wàn) -C公司?80萬(wàn) 我財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款可以是220萬(wàn)嗎?還是必須要將80萬(wàn)填列到資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款?
您好,我想問一下我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),收費(fèi)時(shí)做預(yù)收款,后面付發(fā)票,那確認(rèn)收入時(shí),后面付什么原始憑證啊
2018年成立的公司,實(shí)繳注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候?
老師,您好!問下企業(yè)工商年報(bào)的社保本期實(shí)際繳費(fèi)金額是怎么填呢?公司和個(gè)人的總計(jì)嗎?怎么找數(shù)填呢?
請(qǐng)問老師,公司經(jīng)營(yíng)的停車場(chǎng),產(chǎn)生的電費(fèi),保安工資等成本,屬于讓渡使用權(quán)成本,還是其他?
老師您好,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,賬面金額應(yīng)發(fā)工資16000,實(shí)發(fā)17000,請(qǐng)問稅收金額應(yīng)填多少?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本期數(shù)要填什么
你就按照審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填就可以了。年度的就是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)
可是審計(jì)的是本年數(shù)和上年數(shù) 利潤(rùn)表是本期數(shù)和本年累計(jì) 不知道應(yīng)該怎么對(duì)應(yīng)填
你好,你填本年數(shù)就可以了。
那就是本期數(shù)填本年數(shù) 本年累計(jì)數(shù)填上年數(shù)對(duì)嗎
你好,本年累計(jì)也是本年數(shù)
利潤(rùn)表兩列都填本年數(shù)嗎 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣的嗎 我以前都是填的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
你好,是的,兩列都是這樣。
利潤(rùn)表沒有減值損失 是應(yīng)該這么填嗎 還是應(yīng)該填在哪里
這個(gè)減值一般A105000 《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”:填報(bào)壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備、理賠費(fèi)用準(zhǔn)備金等不允許稅前扣除的各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金納稅調(diào)整情況。
可是利潤(rùn)表不填的話凈利潤(rùn)和審計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
你好,你這個(gè)是按照審計(jì)后的財(cái)報(bào)來(lái)填了。
對(duì) 審計(jì)利潤(rùn)表上有 但是稅務(wù)局里財(cái)報(bào)沒有 所以不知道怎么填
你好,這個(gè)你做管理費(fèi)用其他里面算了。