會(huì)算清繳之后拿到發(fā)票匯算的時(shí)候就需要調(diào)整。
老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對(duì)這個(gè)暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對(duì)嗎?謝謝
老師好,之前的發(fā)票 到匯算清繳拿不到了,表上已經(jīng)納稅調(diào)增了。賬上之前 是借 成本50 貸 暫估 50,納稅調(diào)增后賬上的這筆暫估 要不要做紅沖的
老師您好,請(qǐng)問我現(xiàn)在暫估的成本到明年的匯算清繳之后拿到發(fā)票,這部分要調(diào)增嗎?
請(qǐng)問,今年暫估的成本,只要明年5月31日前匯算清繳前拿到發(fā)票就不用納稅調(diào)增,這句話不明白,假如12月份賬全部做好了
房地產(chǎn)簽訂的車位轉(zhuǎn)讓協(xié)議要不要交印花稅,儲(chǔ)藏間轉(zhuǎn)讓協(xié)議要不要交印花稅
老師,請(qǐng)問下我們公司之前支付了11萬裝修費(fèi),對(duì)方也開了11萬發(fā)票,但是這個(gè)月又支付了1萬元,,需要對(duì)方補(bǔ)開1萬元裝修費(fèi)發(fā)票,但是我之前已經(jīng)按11萬攤銷了怎么辦呢?
一般戶向基本戶轉(zhuǎn)款怎么備注
老師你好!有異地工程,我們同省不是同市,這需不需要預(yù)預(yù)繳呀?老師指導(dǎo)一下
老師,供應(yīng)鏈承兌能收嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司,提供的暖氣管道維修費(fèi),增值稅的稅率是多少呢?13%還是9%
最下面的發(fā)生額合計(jì)跟余額合計(jì)怎么算出來的?
老師 請(qǐng)問月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬余額不一致 且不存在未達(dá)賬項(xiàng)的情況應(yīng)該怎么做
我填寫的利潤表是不是有問題???怎么這么多的感嘆號(hào)?本年累計(jì)金額不是從開業(yè)至今的累計(jì)數(shù)嗎
老師,我們公司給學(xué)校食堂供應(yīng)雞蛋,有個(gè)檔口的是單獨(dú)跟那個(gè)檔口的人結(jié)算款項(xiàng)。請(qǐng)問我讓對(duì)方打款到我們公司對(duì)公賬戶上,備注需要他怎么寫?9月雞蛋款?
那后續(xù)拿到的發(fā)票 只能抵扣明年的成本了嗎?
成本票以后可以進(jìn)行更正哦。
怎么更正。就是把今年暫估的這筆紅沖 再把成本發(fā)票入賬嗎?
更正是更正的會(huì)算清繳哦。賬務(wù)處理可以在當(dāng)年調(diào)整。
就是說在6月份匯算清繳調(diào)增的,后期來發(fā)票了還能夠更正匯算清繳的數(shù)據(jù)是嗎?
是的,是這個(gè)意思哦。
好的。那帳務(wù)處理的話我可以在來發(fā)票的當(dāng)月調(diào)整嗎。先紅沖掉去年暫估的,再做正數(shù)的成本
在當(dāng)月調(diào)整就可以哦。