這個時間點回來的發(fā)票可以稅前扣除。
老師 我現(xiàn)在暫估入庫的原材料只要在明年5月31號之前拿到了發(fā)票 匯算清繳的時候就不用納稅調(diào)增是嗎
老師。都說匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個票的開具時間是2021年4月30也可以?
老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對這個暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
老師,請問當年的成本發(fā)票無法按時取得,年底做暫估入賬,次年5月31日匯算清繳結束前取得了部分發(fā)票,但款已全部付清,請問匯算清繳未拿到的發(fā)票還要調(diào)增嗎?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請問,賬務如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請問還調(diào)增么,因為暫估里面一直有余額?
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權平價轉讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預收好銀行余額,關鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學校的食材,然后買了一些切割設備給學校,那入賬怎么做
那匯算清繳的這個無發(fā)票的金額需要寫嗎
這個就是正常扣除了,不用再調(diào)整了,也沒有其他的了。
扣除的成本里包括這個后面取來發(fā)票的數(shù)據(jù)。
我想表達的是當時暫估借庫存貸應付,假如到明年三月拿到發(fā)票,我12月的賬已經(jīng)做好了,怎么弄
你好發(fā)票放原來憑證后面就行?
那拿到發(fā)票不是要入庫再沖紅之前發(fā)票嗎
還有個進項稅額
你好 這樣先紅沖暫估再按發(fā)票入賬?
假如我的發(fā)票三月拿到的,我這筆分錄做在什么時候
你好取得發(fā)票的月做分錄?
那你剛不是說發(fā)票放原來憑證后面,分錄做在三月份嗎,好像邏輯不對
你好 沒有進項的情況下 這樣處理可以?
肯定有進項啊
有進項后面按進項回復了,現(xiàn)在還有疑問嗎?