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老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務(wù),登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了,然后假如說同一個人,我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個稅嗎?如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話

2023-09-19 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-19 09:31

你好,而且具體看你工資多少來決定。

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:00

好老師,就是,嗯他每個月的工資嗯給他就是假如說設(shè)定不超過5000,比如說9月份是3000 10,月份是3500,11月份也是3500 12月份也是3500,但是這4個月的工資都寫到一個,月一個月上了都寫到12月了,都在一個月申報的,像這種情況下,你看這個還用交這個個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:00

因?yàn)槟阒皼]有申報,所以這個還是需要交個稅

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:04

老師,您的意思就是說他把9月10月11月12月的工資就是同一個人的這每個月的工資到合計起來算到一個月上了嗎?是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:04

對,沒錯,就是這個意思

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:04

但是他這個嗯工資的這個減除費(fèi)用不是每個月都累加的嗎?都累計的嗎?到12月底的時候是不是累計到6萬了應(yīng)該是

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:05

你要是說之前都已經(jīng)按照每個月零申報了,那就不需要交稅的

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:06

唉是的老師就是說,嗯,同一個人他9月份申報的時候是0,申報,10月份申報的時候也是0,申報11月份申報的時候也是零申報,那就是到12月份的時候,嗯,一下把9月10月11月12月的呃都弄記到賬上了,然后它的合計數(shù)不就高了嘛,呃高的話吧,但是它就是說平攤到每個月超不過5000,合計數(shù)也超不過那個減減除費(fèi)用總數(shù),這樣應(yīng)該不用交個稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:06

對,這樣是不需要交稅的

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:07

唉,好的,老師就是還有一個問題啊,我想問你一下,你就是比如說我們企業(yè)的員工,他是去呃因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)去出差了,呃,就是到了晚上他就是住宿嘛,然后產(chǎn)生的住宿費(fèi),嗯,然后這個呃肯定是要跟住宿方要發(fā)票的,要就是開到公司名下的發(fā)票,這是一個憑證,還有就是這個付款的這個憑證的話,呃,你比如說這個員工他是用微信或者是支付寶給這個住宿方付的款,那么就是說讓這個員工把這個微信或支付寶的付款截圖,嗯發(fā)發(fā)到這個公司打印出來作為這個付款憑證,可以嗎?他就是這個截圖上面不顯示人名,但是顯能顯示出金額來,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:08

問題有這個發(fā)票,還有這個付款截圖附在后面就可以

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:09

嗯,好的,就是說有這個住宿費(fèi)發(fā)票開到公司名下的發(fā)票這是一個,還有一個就是嗯,不管是微信或者是支付寶的這個付款截圖就可以了是吧?不要求非得有名字,有這個人的名字

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:09

對的,不是必須有這個發(fā)票

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:09

等給這個員工報銷的時候再寫一份報銷單,嗯,再加上一個報銷單,然后發(fā)票付款憑證,嗯就可以了吧

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:09

敲錯了,不是必須有個人名字

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:11

唉,好的,老師就是說到時候要是報銷的話,嗯就是發(fā)票加上支付截圖再寫一份報銷單,嗯,這個就算全了吧

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:11

對的,沒錯的就是這樣

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快賬用戶1000 追問 2023-09-19 10:14

艾老師,我還想問一下,就是我們這個企業(yè)大概就是假如說是9月10號今年9月10號做的稅務(wù)登記,然后呢,呃有一張就是吃飯的票是9月2號,我不知道他們開沒開發(fā)票,嗯,如果說還沒有開的話,嗯如果說比如說趕在稅務(wù)登記之后,9月10號以后開出發(fā)票肯定是沒有問題的,假如說他們開了發(fā)票了,嗯比如說發(fā)票是9月2號,我們不是9月10號做的稅務(wù)登記嘛,那這張發(fā)票能作為公司的這個嗯招待費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-19 10:14

沒問題,這個沒差幾天也是可以入賬

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你好,而且具體看你工資多少來決定。
2023-09-19
同學(xué)您好,只要您9.10.11月,么有給這個員工發(fā)工資,到12月的時候一下都發(fā)了,就是這樣申報的,您的操作是正確的
2023-09-19
可以的,可以這么做的,不會影響交個稅的,只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以。
2023-09-18
你好,幾月份發(fā)放工資,11月份發(fā)放的話,在12月份社保個稅,發(fā)工資的次月申報個稅。實(shí)際在幾月份發(fā)的工資?
2023-10-06
你好 我們4月的時候一下轉(zhuǎn)的是上個月的和這個月當(dāng)月。的行嗎?就比如說我們3月份和4月份我們都集中到4月份付這個租金的可以嗎?---可以的呀
2024-04-19
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