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老師你好,我把一筆費(fèi)用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個(gè)人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對不老師?

2023-09-18 19:02
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-18 19:04

你好,你這個(gè)其他管理費(fèi)用就是管理費(fèi)是吧如果是的話可以

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快賬用戶2279 追問 2023-09-18 19:05

是管理費(fèi)用的

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齊紅老師 解答 2023-09-18 19:05

是的,可以這么做的。

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你好,你這個(gè)其他管理費(fèi)用就是管理費(fèi)是吧如果是的話可以
2023-09-18
借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款 摘要應(yīng)該是個(gè)人換備用金
2023-04-15
你好,充其他應(yīng)收款就可以的,你走的時(shí)的時(shí)候再。
2023-11-14
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 就行
2024-11-04
同學(xué)你好,這個(gè)不能直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本;需要先錢還給法人,法人再將款項(xiàng)打入公戶,注明為投資款;
2021-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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