你好,發(fā)票怎么開的?直接按照優(yōu)惠之后的嗎?如果是的話,直接按照優(yōu)惠之后再做收入成本。
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢?該怎么處理呢?
老師,我們是建筑公司,房地產(chǎn)公司頂給我們一套155萬的房子,沒有手續(xù),我們直接頂給了混凝土供應(yīng)商,頂賬金額是150萬,這個差了5萬,相當于給混凝土商優(yōu)惠了,這個怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,我們賣給甲公司貨物20萬,對方現(xiàn)在沒有給錢,而是讓另外一個我們的供應(yīng)商乙給了我們20萬的貨物,請問這如何處理呢?雙方開票我們能直接給供應(yīng)商乙方開嗎?合同當時我們跟甲方簽訂的。
請問老師,我們是商貿(mào)公司,供貨方給我們的商品優(yōu)惠了三萬以實物的形式,我們給客戶也優(yōu)惠了三萬,請問一下這個賬務(wù)怎么處理呢,謝謝
老師你好,我公司為個體工商戶,疫情期間開具給客戶的發(fā)票,主動適用了3%征收率減按1%的優(yōu)惠政策,客戶現(xiàn)要求我公司補繳2%的稅款。請問,優(yōu)惠政策是我公司必須享受還是可以享受,對方要求我們補稅款,是否合理,有沒有相關(guān)的規(guī)定?謝謝老師
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅
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