銷售費(fèi)用 借固定資產(chǎn)150萬(wàn), 銷售費(fèi)用5萬(wàn), 貸應(yīng)收賬款155萬(wàn)
老師,我們是一個(gè)酒廠,鋼構(gòu)公司給我們做了一個(gè)大棚,大約13萬(wàn),已開票?;炷凉竞臀覀兙茝S是同一個(gè)股東,由于酒廠沒(méi)錢給,鋼構(gòu)公司就從混凝土公司拉了15萬(wàn)的貨。2萬(wàn)元補(bǔ)了差價(jià)。抵消了和酒廠的應(yīng)付款。這個(gè)賬務(wù)怎么處理
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣,我們是建筑類企業(yè),裝修公司,之前做了一個(gè)工裝工程100多萬(wàn),現(xiàn)在甲方?jīng)]錢付工程款,用一塊土地使用權(quán)來(lái)抵工程款給我們公司,目前準(zhǔn)備抵頂協(xié)議,這種情況我裝修公司要怎么做賬務(wù)處理?
你好老師,我們租賃了其他公司的土地在上面建了房子,合同規(guī)定10年到期后,上面的建筑物歸出租方所有,我們現(xiàn)在續(xù)簽了12年的租賃合同,對(duì)方說(shuō)讓我們把賬上的固定資產(chǎn)建筑物轉(zhuǎn)給他們有這樣的說(shuō)法嗎?我的意思是建筑物歸他們,他們自己可以找評(píng)估公司評(píng)估后做土地增值吧,我們應(yīng)該不涉及賬務(wù)處理吧,現(xiàn)在我們是按自己在上面建的建筑物交房產(chǎn)稅跟占用面積給對(duì)方相應(yīng)的稅金。接下去是不是要按總出租金額收房產(chǎn)稅了。
老師,我想咨詢一下這個(gè)我們廠是做瀝青混凝土的,我們廠買了15輛車做運(yùn)輸用,但是15輛車去外面加柴油不方便,也為了節(jié)約成本,我們公司做了一個(gè)存放柴油的倉(cāng)庫(kù),還買了加油機(jī),第一個(gè)問(wèn)題是,公司允許自己設(shè)置柴油倉(cāng)庫(kù) 嗎,第二個(gè)問(wèn)題,我們公司做外賬,柴油從來(lái)都是一張發(fā)票一張費(fèi)用平賬的,借,銷售費(fèi)用 借,制造費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,沒(méi)有做過(guò)柴油的庫(kù)存數(shù),可是這個(gè)月柴油供應(yīng)商給我們開了很多的票過(guò)來(lái),這次的票相當(dāng)于平時(shí)做賬的5倍的數(shù)量,這個(gè)月開的票相當(dāng)于平時(shí)5個(gè)月的用量,我該怎么做賬前后銜接又不顯得很假呢
老師你好,我公司給他人做混凝土澆筑,對(duì)方?jīng)]錢給結(jié)賬,給我們頂賬了幾套房子。房子到手后我們公司又給了其他應(yīng)付的公司,這一套的賬務(wù)怎么怎么做帳,怎么處理?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
那固定資產(chǎn)進(jìn)來(lái)我又頂給供應(yīng)商了呀
借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
這銷售費(fèi)用5萬(wàn)也沒(méi)有票據(jù),這不能稅前扣除吧。
按您這意思我出售固定資產(chǎn)還要交增值稅了,還得開票了?
可以 合同里面約定給對(duì)方一個(gè)折扣
那我這給混凝土供應(yīng)商開不動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票了?
你好 是的,是這么做的。