您好, 這種直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局就行的??
老師你好,我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí),我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
你好老師,請問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師好:我們公司上個(gè)月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎(jiǎng)金的免稅服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)把這5000填在免稅服務(wù)里面,點(diǎn)申報(bào)時(shí)顯示主表第8行和表021減免稅申報(bào)明細(xì)不一致要怎么處理?
老師,我想問一下,我?guī)煾蹬藗€(gè)科目的二級分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問的是這個(gè)納稅調(diào)增就是匯算清繳的時(shí)候要算加進(jìn)去繳稅的對嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時(shí)吃個(gè)飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個(gè)管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒懂
老師,我上個(gè)月申報(bào)也繳費(fèi)了垃圾處理費(fèi),為啥在稅務(wù)系統(tǒng)的證明開具里面查不到這個(gè)發(fā)票下載,要在哪兒去下載?
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅是不是用利潤*25%*20%來計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)入賬35萬,累計(jì)折舊35萬,現(xiàn)在二手車銷售3萬,怎么入賬?借:其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸資產(chǎn)處置損益
工商年報(bào)中累計(jì)已投入經(jīng)營資金可以寫0嗎?實(shí)際也是沒有投入資金
高新企業(yè)財(cái)務(wù)人員責(zé)任及其分險(xiǎn),如何規(guī)避?
這是整體的題,跟我說的一樣
題101,畫賬戶損益是30吧
工程公司 某項(xiàng)目上發(fā)生的管理費(fèi)用如辦公費(fèi)報(bào)銷費(fèi)一般是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本呢
國內(nèi)信用證的會計(jì)分錄?
個(gè)體戶報(bào)個(gè)人薪金所得稅嗎?
個(gè)體戶收到消息日報(bào)表后會計(jì)咋做分錄?