您好, 這種直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局就行的??
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師好:我們公司上個月開了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎金的免稅服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個月增值稅申報時把這5000填在免稅服務(wù)里面,點(diǎn)申報時顯示主表第8行和表021減免稅申報明細(xì)不一致要怎么處理?
老師,我想問一下,我?guī)煾蹬藗€科目的二級分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問的是這個納稅調(diào)增就是匯算清繳的時候要算加進(jìn)去繳稅的對嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時吃個飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒懂
老師,我上個月申報也繳費(fèi)了垃圾處理費(fèi),為啥在稅務(wù)系統(tǒng)的證明開具里面查不到這個發(fā)票下載,要在哪兒去下載?
殘保金人數(shù)包括臨時工嗎,臨時工都已申報工資
老師 我們做電商賣蟲草的;怕客戶覺得少稱,我們一般發(fā)貨會多發(fā),比如客戶買100克,我們會發(fā)貨110克; 請問做賬時,這個10克我是按費(fèi)用做損耗 還是要視同銷售?
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費(fèi)用就可以全用于公司的管理費(fèi)用了嗎?