你好1;? ? 你這個(gè)是啥情況發(fā)生的 ;才好判斷這個(gè)科目 ;? ?是否 合理? ?
老師,我想問一下,那個(gè)年報(bào)2020年的年報(bào)啊,有有一個(gè)費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了,然后現(xiàn)在稅局說這個(gè)研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)???公司是屬于零售行業(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費(fèi)用,但是我們自己公司里面有一個(gè)小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時(shí)候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用
老師,我那個(gè)籌建期間開辦費(fèi)還是有點(diǎn)不太明白,既然籌建期不認(rèn)虧損,那么匯算清繳就調(diào)增。我平時(shí)做賬科目一部分費(fèi)用記入了管理費(fèi)用―開辦費(fèi),像手續(xù)費(fèi)就記入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表,我是分開填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是把費(fèi)用加總一起填到管理費(fèi)用其他欄嗎?
老師 ,去年我把不是我們公司車輛的通行費(fèi)做了費(fèi)用,也抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,我又不想改去年的賬了,那我匯算清繳的時(shí)候可以把這個(gè)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅做納稅調(diào)增就行了嗎
老師,我想問一下,我?guī)煾蹬藗€(gè)科目的二級(jí)分類就是管理費(fèi)用——納稅調(diào)增,我想問的是這個(gè)納稅調(diào)增就是匯算清繳的時(shí)候要算加進(jìn)去繳稅的對(duì)嗎?那我就想不明白了,既然要繳稅,那我發(fā)生這筆費(fèi)用的時(shí)候我就不做進(jìn)去賬里面不就好了嗎?我也不要票,直接當(dāng)做費(fèi)用支出就完了,就像咱們平時(shí)吃個(gè)飯20塊,也不要票,直接就是用出去就用出去了唄,為啥我?guī)煾翟诖~系統(tǒng)還要麻煩的弄一個(gè)管理費(fèi)用——納稅調(diào)增呢?我沒懂
老師你好,我想問一下像那種嗯需要調(diào)增的那種嗯費(fèi)用,比如說職工教育經(jīng)費(fèi),嗯,像這樣的費(fèi)用,嗯,我是需要去年嗯那個(gè)匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整啊,嗯,我這個(gè)年度申報(bào)所得稅的時(shí)候先不用管是嗎?嗯抵了多少就抵多少,是等匯算的時(shí)候再開始調(diào)嘛,是不是就調(diào)表不調(diào)賬了就
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
目前想注冊(cè)一家公司大概年?duì)I業(yè)額在700萬元,是注冊(cè)小規(guī)模呢還是注冊(cè)一般納稅人呢
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我們收到的人家租房子的交的房租2000塊,只有一個(gè)收據(jù),然后我看我?guī)煾稻陀?jì)入了管理費(fèi)用——納稅調(diào)增科目,那這個(gè)2000塊就意味著要交稅對(duì)吧,可是我就在想那直接把這個(gè)收據(jù)給人老板退回去不就行了嘛
你好;? 1. 對(duì)的; 這個(gè)正常做無票收入即可; 為什么走這個(gè)科目 ; 么有什么異議的?