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老師好:我們公司上個(gè)月開(kāi)了一張5000元的農(nóng)業(yè)創(chuàng)意大賽獎(jiǎng)金的免稅服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)時(shí)把這5000填在免稅服務(wù)里面,點(diǎn)申報(bào)時(shí)顯示主表第8行和表021減免稅申報(bào)明細(xì)不一致要怎么處理?

2022-11-07 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 16:28

同學(xué)你好 改成一致的

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快賬用戶6229 追問(wèn) 2022-11-07 16:53

但是找了好久沒(méi)有找到免稅性質(zhì)代碼及名稱

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齊紅老師 解答 2022-11-07 17:07

同學(xué)你好 直接填寫(xiě)在免稅欄不可以嗎

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同學(xué)你好 改成一致的
2022-11-07
需要交稅才會(huì)體現(xiàn), 第5列是不是形成期末數(shù)了?
2020-11-14
你好同學(xué),第10行填寫(xiě)跟第8行一樣的數(shù)即可,第9行不用填,因?yàn)榈?行是貨物類(lèi)銷(xiāo)售額才填
2022-12-14
你好,它自動(dòng)會(huì)填寫(xiě)在期初里面,你不需要填寫(xiě)的,你需要抵扣的時(shí)候填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額。
2023-09-13
申報(bào) 4 月份增值稅時(shí),通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》生產(chǎn)型企業(yè),主表第 7 欄填出口銷(xiāo)售額 672 萬(wàn);附表一第 16 欄填 672 萬(wàn);按公式計(jì)算出的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填附表二第 18 欄;根據(jù)主表結(jié)果填附表五。外貿(mào)型企業(yè),主表正常填;附表一第 18 欄填 672 萬(wàn);附表二 26 欄填用于出口退稅且已勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額;同時(shí)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第 8 欄填 672 萬(wàn)?!睹獾滞硕惿陥?bào)匯總表》在后續(xù)出口免抵退稅申報(bào)時(shí)填報(bào),非此次增值稅申報(bào)必填。
2025-05-13
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