你好,同學(xué),紅沖這筆分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證我都做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,現(xiàn)在要認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),怎么寫分錄
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個(gè)月要交稅費(fèi)11000,但是這個(gè)沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個(gè)怎么辦
我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選認(rèn)證,現(xiàn)在做的分錄是借:原材料* 應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅*。 貸:銀行存款,。后期我的這些發(fā)票認(rèn)證抵扣了怎么做分錄呢
請(qǐng)問以已認(rèn)證發(fā)票要怎么做分錄,收到?jīng)]有認(rèn)證記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
之前收到發(fā)票做了分錄沒有價(jià)稅分離,選擇抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)分錄怎么做啊,現(xiàn)在沒辦法從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
想問下各位老師,我是2022年通過初級(jí)考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)?。?/p>
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
之前貸方是銀行存款
你好,之前完整分錄是什么
借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款
借生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn) 貸生產(chǎn)成本
抵扣了很多張不是一個(gè)公司的,全部統(tǒng)計(jì)在一起可以嗎
對(duì)的,同學(xué),,進(jìn)項(xiàng)稅是固定 的
借生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn) 貸生產(chǎn)成本 (這筆分錄是紅沖分錄嘛、銀行存款不用沖嗎?)
你出現(xiàn)問題的是借方,沒有價(jià)稅分離,銀行存款沒有問題