您好,這個(gè)是屬于兼營(yíng)的,不需要繳納消費(fèi)稅

酒店業(yè)經(jīng)營(yíng)(一般納稅人)提供餐飲,住宿,酒水飲料。請(qǐng)問(wèn)酒水飲料是按混合銷售6%計(jì)稅以及納稅申報(bào)嗎?
酒店同時(shí)提供餐飲、住宿、棋牌服務(wù),住宿或棋牌的客人消費(fèi)的酒水飲料,是屬于混合銷售還是兼營(yíng)?
本酒樓是個(gè)體工商戶,核定應(yīng)稅所得率,本酒樓銷售的酒水需要和飯餐收入屬于混合收入,還是屬于兼營(yíng)?
2、某煙酒批發(fā)公司(增值稅一般納稅人),2021年1月批發(fā)銷售A牌卷煙5000條給煙酒零售商店,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元;批發(fā)B牌卷煙2000條給煙酒零售商店,開具的普通發(fā)票上注明銷售額85.88萬(wàn)元;同時(shí)批發(fā)雪茄煙300條給煙酒零售商店,開具普通發(fā)票,取得含稅收入19.21萬(wàn)元;當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為31萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
酒店提供住宿的同時(shí)銷售煙酒屬于兼營(yíng)還是混合銷售?銷售的煙酒需要繳納消費(fèi)稅嗎?
我們公司是一般納稅人,生產(chǎn)制造型企業(yè),今年公司停產(chǎn)了,和母公司簽訂了一份服務(wù)協(xié)議,這邊代付母公司銷售的工資,母公司根據(jù)我們付的工資加3%給我們算服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我們公司這個(gè)賬要怎么做?
平時(shí)臨時(shí)工的工資 發(fā)放 讓他開油票來(lái)支出去可以嗎 或者讓他找家公司開票 不做工資了
這道題用(大股×大利-小股×小利息)÷(大股數(shù)-小股數(shù))怎么是2000?
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長(zhǎng)怎么全都錄進(jìn)去
老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)收了客人報(bào)關(guān)費(fèi),又支付給供應(yīng)商或報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān)費(fèi),客人要開票,我們?cè)撛趺撮_票?
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷售電腦的公司和我們公司合作,公司購(gòu)買的電腦,鼠標(biāo),硬盤,打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購(gòu)和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對(duì)方開具發(fā)票,可以喊對(duì)方一次性給我們開8千多元嘛


酒店什么經(jīng)營(yíng)模式下可把銷售煙酒跟客房收入作為混合銷售使用同一稅率計(jì)算繳納?酒店的客房收入需要繳納印花稅嗎?
那不可能,這倆都不是一個(gè)業(yè)務(wù),煙酒和客房
繳納印花稅嗎?
嗯對(duì),是繳納的這個(gè)的