你好,不需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師好,年底沒(méi)做 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 借 銷項(xiàng)稅 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 有什么影響嗎? 賬上永遠(yuǎn)留著 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的 余額 未交增值稅 是結(jié)平的
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,,,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)完之后轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額咋辦啊
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
老師,你好! 我增值稅進(jìn)項(xiàng)”借方“和銷項(xiàng)”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下,以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅 好像是說(shuō)有借方專欄和貸方專欄,不能這樣子做是嗎?正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的,謝謝老師
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),所以月末看到余額表貸方有銷項(xiàng)借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)如果結(jié)轉(zhuǎn)是不是 借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對(duì)不對(duì) 貸:
工會(huì)經(jīng)費(fèi)小微企業(yè)減半征收嗎
計(jì)提的增值稅在利潤(rùn)表里面不顯示嗎
個(gè)人給企業(yè)開(kāi)租車發(fā)票稅率是多少?要交多少錢稅?
非盈利民非企業(yè)可以接受各個(gè)單位的捐贈(zèng)嗎 需要開(kāi)票嗎 開(kāi)票內(nèi)容
老師,請(qǐng)問(wèn)公司被客戶罰款150萬(wàn)元,在前面開(kāi)票500多萬(wàn),次月開(kāi)了紅字150萬(wàn),這紅字150萬(wàn)是可以正常沖減銷售收入,抵減銷項(xiàng),減少增值稅和所得稅的,對(duì)吧?
老板車私車公用,月租金超過(guò)1000元,扣多少稅
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司的辦公室,是老板愛(ài)人的名字,這個(gè)要交房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?
學(xué)校資產(chǎn)合計(jì):此數(shù)據(jù)來(lái)源于什么?
老師好 建筑公司在境外招聘的人員工資需要申報(bào)個(gè)稅報(bào)嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,報(bào)表要調(diào)整哪些
我是這樣做的,月末借方有進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方有銷項(xiàng),這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧
可以那樣的,不管怎么做,最終申報(bào)正確就行
好的,謝謝老師
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