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老師,月末結轉進項和銷項稅,先結轉到轉出未交,再從轉出未交結轉到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結轉完之后轉出未交增值稅是借方余額咋辦啊

2021-08-04 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 08:27

表示留底,做到這一步就可以。

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快賬用戶1948 追問 2021-08-04 08:28

我之前每個月都是結轉到未交增值稅,現(xiàn)在咋弄

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:28

你好,現(xiàn)在留底做到這一步就可以以后抵扣,再結轉到未交增值稅里面。

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快賬用戶1948 追問 2021-08-04 08:29

還需要結轉到未交增值稅里面嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 08:31

需要結轉啦,做到這一步就行,如果下個月抵扣需要交增值稅的時候再結轉到未交增值稅。

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表示留底,做到這一步就可以。
2021-08-04
你好,兩種方法都可以。實際操作中,月末一般是根據(jù)銷項和進項的差額,做轉出未交增值稅到未交增值稅的分錄
2022-01-23
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-05-24
和申報表對不上話,你這個需要每期按月對應去結轉,去查下,
2021-03-04
月末或年末都可以結轉的
2023-11-13
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