你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-停工損失
老師:在我們賬上的設(shè)備,每個(gè)月正常計(jì)提折舊,但是設(shè)備是給我們的一個(gè)關(guān)聯(lián)公司在使用;從今年的1月份買回來(lái)就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計(jì)提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時(shí)候我們以開(kāi)票的形式把設(shè)備賣給了我們的關(guān)聯(lián)公司,然后做了固定資產(chǎn)清理,那我們以前9個(gè)月計(jì)提的折舊要怎么沖掉呢?
老師,企業(yè)在12月份因?yàn)橐咔橛绊?,停工休息,也未開(kāi)具銷售發(fā)票,支付生產(chǎn)的保底工資,以及計(jì)提的生產(chǎn)設(shè)備折舊,我是在營(yíng)業(yè)外支出下面設(shè)置一個(gè)停工損失的科目,月末直接轉(zhuǎn)損益,還是期末轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用,等下月記入產(chǎn)品成本?網(wǎng)上兩種做法都有,怎么處理合適
老師早上好,我們公司從今年3月開(kāi)始到現(xiàn)在9月了還在停產(chǎn),這個(gè)停產(chǎn)超半年了,生產(chǎn)設(shè)備繼續(xù)提的折舊還是入制造費(fèi)用,還是入管理費(fèi)用。因?yàn)楝F(xiàn)在也不確定什么時(shí)候復(fù)產(chǎn)
老師我公司近半年購(gòu)入批量的桌椅,當(dāng)時(shí)作為管理費(fèi)用辦公費(fèi)入賬,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個(gè)月折舊嘛,還是要補(bǔ)提折舊,應(yīng)該怎么做啊
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
這個(gè)不是季節(jié)性停工,是老板看市場(chǎng)行情,決定的。這個(gè)可以入管理用,是從停工那個(gè)開(kāi)始入嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
是從停工那個(gè)開(kāi)始入,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
好的謝謝老師
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