你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-停工損失
老師:在我們賬上的設(shè)備,每個(gè)月正常計(jì)提折舊,但是設(shè)備是給我們的一個(gè)關(guān)聯(lián)公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計(jì)提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時(shí)候我們以開票的形式把設(shè)備賣給了我們的關(guān)聯(lián)公司,然后做了固定資產(chǎn)清理,那我們以前9個(gè)月計(jì)提的折舊要怎么沖掉呢?
老師,企業(yè)在12月份因?yàn)橐咔橛绊?,停工休息,也未開具銷售發(fā)票,支付生產(chǎn)的保底工資,以及計(jì)提的生產(chǎn)設(shè)備折舊,我是在營(yíng)業(yè)外支出下面設(shè)置一個(gè)停工損失的科目,月末直接轉(zhuǎn)損益,還是期末轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用,等下月記入產(chǎn)品成本?網(wǎng)上兩種做法都有,怎么處理合適
老師早上好,我們公司從今年3月開始到現(xiàn)在9月了還在停產(chǎn),這個(gè)停產(chǎn)超半年了,生產(chǎn)設(shè)備繼續(xù)提的折舊還是入制造費(fèi)用,還是入管理費(fèi)用。因?yàn)楝F(xiàn)在也不確定什么時(shí)候復(fù)產(chǎn)
老師我公司近半年購(gòu)入批量的桌椅,當(dāng)時(shí)作為管理費(fèi)用辦公費(fèi)入賬,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個(gè)月折舊嘛,還是要補(bǔ)提折舊,應(yīng)該怎么做啊
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
這個(gè)不是季節(jié)性停工,是老板看市場(chǎng)行情,決定的。這個(gè)可以入管理用,是從停工那個(gè)開始入嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
是從停工那個(gè)開始入,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。