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老師:在我們賬上的設(shè)備,每個(gè)月正常計(jì)提折舊,但是設(shè)備是給我們的一個(gè)關(guān)聯(lián)公司在使用;從今年的1月份買回來(lái)就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計(jì)提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時(shí)候我們以開(kāi)票的形式把設(shè)備賣給了我們的關(guān)聯(lián)公司,然后做了固定資產(chǎn)清理,那我們以前9個(gè)月計(jì)提的折舊要怎么沖掉呢?

2020-11-26 20:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-26 20:06

你好 正常做固定資產(chǎn)清理就可以? 把折舊和資產(chǎn)轉(zhuǎn)到清理??

頭像
快賬用戶5337 追問(wèn) 2020-11-26 20:09

但是,后面審計(jì)查賬的時(shí)候說(shuō)要把折舊沖回來(lái),這個(gè)不該我們這邊提,這個(gè)要怎么辦呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-26 20:14

你好 原來(lái)折舊是轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)清理? ?

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