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老師,請問我當(dāng)月要暫估材料分錄怎么做,下個月發(fā)票收到了發(fā)票又要怎么做?

2023-05-22 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 22:11

原材料暫估入庫賬務(wù)處理 暫估入庫: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商

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2023-05-22
您好,6月,借:工程物資 貸:應(yīng)付賬款 7月把6月這個分錄紅沖了再按發(fā)票金額做上面的分錄
2023-09-17
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按發(fā)票入庫
2024-09-30
借原材料貸生產(chǎn)成本, 借原材料貸應(yīng)付賬款, 然后再做發(fā)票的,借原材料貸銀行存款, 借生產(chǎn)成本貸原材料。
2022-11-22
你好,你發(fā)票是幾月份收到的?是12月份當(dāng)月還是次年?
2022-12-14
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