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我們是先預付幾十萬進材料,之后每天收到幾萬材料到月底才收到發(fā)票,怎么暫估做分錄,不暫做又怎么做分錄

2023-06-20 11:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 11:03

借:原材料 貸:應付賬款-暫估

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借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2023-06-20
借:原材料 貸:應付賬款-暫估
2023-06-20
您好,6月,借:工程物資 貸:應付賬款 7月把6月這個分錄紅沖了再按發(fā)票金額做上面的分錄
2023-09-17
具體細節(jié)需要你們去清理數據哈,我說說思路吧 要去看這部分購入的存貨的銷售情況,已經銷售的要調整主營業(yè)務成本,沒有銷售的就調整庫存商品。
2021-10-04
原材料暫估入庫賬務處理 暫估入庫: 借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) 暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商 ) (2)收到發(fā)票,做入庫處理 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款——XX供應商
2023-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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